你好,則應(yīng)納增值稅銷項稅額:D 300÷(1+13%)×13%%2B(40%2B15)÷(1+6%)×6%
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年9月:銷售貨物取得含稅收入300萬元、提供物流運輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲倉庫取得含稅收入15萬元。 要求:計算上述業(yè)務(wù)銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2022 年 4 月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入 300 萬元,交給 A 運輸公司運輸,代墊運輸費用 1.5 萬元,運費發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅收入 40 萬元、提供倉儲服務(wù)取得含稅收入 15 萬元。 要求:計算上述業(yè)務(wù)銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元,交給a運輸公司運輸代墊運輸費用1.5萬元,運輸發(fā)票已轉(zhuǎn)交給你公司,另提供物流運輸取得含稅收入40萬元,提供倉儲服務(wù)區(qū)的含稅收入15萬元,計算上述業(yè)務(wù)銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:向CDE要求:計算上述業(yè)務(wù)銷項稅額。收入40萬元、提供倉儲服務(wù)取得含稅收入15萬元。輸費用1.5萬元,運費發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元,交給a運輸公司運輸代墊運輸費用1.5萬元,運輸發(fā)票已轉(zhuǎn)交給你公司,另提供物流運輸取得含稅收入40萬元,提供倉儲服務(wù)區(qū)的含稅收入15萬元,計算上述業(yè)務(wù)銷項稅額。
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務(wù)費報好些?勞務(wù)費800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,對?老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務(wù)報表
老師,請問財務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎