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某企業(yè)(為增值稅一般納稅人)某年12月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),增值稅稅率為13%。 (1)經(jīng)過(guò)財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)短缺材料一批,價(jià)值20 000元。 (2)收到捐贈(zèng)款項(xiàng)80000元存入銀行。 (3)因建造廠房向銀行借入基建借款500000元。 (4)向光明公司購(gòu)入材料4 000公斤,每公斤單價(jià)5元,增值稅2600元,貨已驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出商業(yè)匯票結(jié)算。 (5)收到華美公司歸還的貨款45000元,存入銀行。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際采購(gòu)成本56000元。 (7)售給新星公司A產(chǎn)品10000件,每件售價(jià)14元,增值稅18200元,貨款已收到并已存入銀行。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本47000元。 (9)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付所欠物資采購(gòu)款2100元及增值稅273元。 (10)接銀行通知?jiǎng)澑兜诙径榷唐诮杩罾?000元。 (11)經(jīng)查明上月盤(pán)盈的丙材料1 000元,為日常收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)形成的,按規(guī)定處理。 (12)收到華方公司發(fā)運(yùn)來(lái)的一批材料,買(mǎi)價(jià)35000元。運(yùn)雜費(fèi)900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4 631元。上月已預(yù)付購(gòu)貨款15000元,余款以銀行存款付清。 要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分

2022-12-13 10:03
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13
你好 (5)收到華美公司歸還的貨款45 000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (6)結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際采購(gòu)成本56 000元。 借:原材料,貸:在途物資 (7)售給新星公司A產(chǎn)品10 000件,每件售價(jià)14元,增值稅18200元,貨款已收到并已存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (8)結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本47 000元。 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 (9)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付所欠物資采購(gòu)款2 100元及增值稅273元。 借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款 (10)接銀行通知?jiǎng)澑兜诙径榷唐诮杩罾? 000元。 借:應(yīng)付利息,貸;銀行存款 (11)經(jīng)查明上月盤(pán)盈的丙材料1 000元,為日常收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)形成的,按規(guī)定處理。 借:原材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用 (12)收到華方公司發(fā)運(yùn)來(lái)的一批材料,買(mǎi)價(jià)35 000元。運(yùn)雜費(fèi)900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4 631元。上月已預(yù)付購(gòu)貨款15 000元,余款以銀行存款付清。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2022-12-13
你好,題目要求做什么?
2022-03-27
你好需要計(jì)算中歐豪了發(fā)給你
2021-06-02
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