你好? 一般在下半年調(diào)基數(shù) ?申報年度工資時? ?應(yīng)該是申報的月工資4400? ?得問下人事部是怎么申報的
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因?yàn)?月有一個離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因?yàn)檫@個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費(fèi)用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
某事業(yè)單位收到附屬單位上繳的一筆非財政資金26 000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。 某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)采用預(yù)收租金方式出租一項(xiàng)固定資產(chǎn),預(yù)收半年的租金60 000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。每月確認(rèn)租金收入10 000元(60 000/6)。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。 4、某事業(yè)單位在開展經(jīng)營活動過程中購買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5 000元,款項(xiàng)通過銀行存款賬戶支付。次月,購買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)收到并投入使用,該事業(yè)單位補(bǔ)付相應(yīng)的款項(xiàng)18 000元,款項(xiàng)通過銀行存款賬戶支付。 5、某行政單位計提當(dāng)月職工薪酬共計386 500元,其中包含了職工基本工資280 000元,國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼33 500元,單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費(fèi)48 000元和住房公積金25 000元,單位按相關(guān)規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的社會保險費(fèi)45 000元和住房公積金22 000元,單位按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅6300元。數(shù)日后,該行政單位通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資和津貼補(bǔ)貼。按照國家規(guī)定向相關(guān)機(jī)構(gòu)繳納職工社會保險費(fèi)元和住房公積金,兩項(xiàng)款項(xiàng)合計通過財政直接支付方式支付。會計分錄是
我單位發(fā)到的工資是次月發(fā)上月的,社保是當(dāng)月繳納,住房公積金跟著工資走(次月繳上月),想提問:住房公積金會出現(xiàn)年底12月份分兩次把11月和12月的住房公積金發(fā)放,核定的月份就出現(xiàn)跨年(次年1月發(fā)的上年12月份住房公積金),這個會對做賬有影響嗎?同時,想在次年的1月做住房公積金基數(shù)調(diào)整,但是1月之前已出現(xiàn)核定了,不能在1月按照新的基數(shù)繳納住房公積金,這個要如何處理呢?
老師:我們是藥店,個人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
財務(wù)說是10月份有調(diào)整,系統(tǒng)自己調(diào)整的。會有這樣的情況,會自動上調(diào)10%的嗎?
一般不會的? 應(yīng)該是申報數(shù)據(jù)的問題