你好 13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;累計(jì)折舊 16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元 借:管理費(fèi)用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積

根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄1.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料23280元。2.本月應(yīng)付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費(fèi)。4.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4800元,其中,車間應(yīng)提3600元,廠部應(yīng)提1200元。5.月末將本月制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)承兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(7)以庫存現(xiàn)金支付上述購入材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,并按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元。(10)計(jì)提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計(jì)提應(yīng)付職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2400元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費(fèi)用1400元。(14)將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例攤?cè)階、B產(chǎn)品成本。(15)A產(chǎn)品已全部完成,共2000件,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬。
紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。
12..銷售給利達(dá)公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價(jià)稅款尚未收到。13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。
10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間-般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊6000元,行政管理部門計(jì)提折舊2000元。10617.以銀行存款支付本月勞保費(fèi)1000元,其中計(jì)入本月制造費(fèi)用800元,計(jì)入本月管
委托供應(yīng)商購買材料及加工費(fèi)分錄怎么做,以及收回成品后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個(gè)稅需要如何處理
合同規(guī)定開票稅點(diǎn)9%,實(shí)際開票按3%開,現(xiàn)需給甲方退回差額稅費(fèi),承包人把錢打到公司賬戶,對(duì)公退回甲方(怎么沖甲方賬;怎么沖承包人賬;只退稅金,不改發(fā)票,是否存在少繳稅情況)
老師 你好 一個(gè)人最多可以辦理多少個(gè)體戶啊
老師,羊只成本,上年度少核算了,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我本年度發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該如何調(diào)整
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個(gè)稅需要如何處理
臨時(shí)工工資可以跟正常員工一樣發(fā)嗎?
就是我要收甲方的貨款,但是甲方?jīng)]錢,通過承建方的農(nóng)民工專戶支付到民工工資卡,民工是我們提供的,個(gè)稅是我們承擔(dān),需要申報(bào)不?怎么做賬,怎么平應(yīng)收賬款?
老師,財(cái)務(wù)發(fā)通知必須要蓋公章嗎?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額,是通過什么核算的,按什么比例轉(zhuǎn)出



請(qǐng)使用微信掃一掃登錄

