你好? 因為你收的是普抵不了 所以 不是政策不讓抵你沒抵的??

老師:我們是危險品運輸企業(yè),平時我們公司開具的是關(guān)于運費的增值稅專用發(fā)票。2017年11月份購入的液化氣運輸半掛車,當(dāng)時購進時的稅率是17%?,F(xiàn)在出售這輛二手車給其他公司,對方要求我們公司開具出售這輛車的增值稅專用發(fā)票,我們應(yīng)該開多少的稅率?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當(dāng)時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺車賣了,賣了2300元,折舊提了9個月4473元,當(dāng)時買車的時候我們是小規(guī)模納稅人(進來的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時候我們是一般納稅人,,這個業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票,當(dāng)月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動帶進附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個地方???
老師 我們是建筑企業(yè),2022年8月份買了個二手車,對方是個人,開的普票,現(xiàn)在12月份要對外出售,是開多少的稅率呢
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
年終獎是和最后一個月工資合并計算繳納個人所得稅是嗎?另一種就是單獨計算除以12個月 是不是就這兩種 不用把年終獎和全年工資合并計算是不是 舉個例子
個稅系統(tǒng)申報錯人了,把離職的人一直申報個稅,未離職的沒報,1月份有年終獎600塊個稅,需要到稅務(wù)局去更改嗎?
老師,請問5年以內(nèi)交滿注冊資本,請問有文件嗎,這5年怎么界定
抖音銷售98元銀行賬戶到賬95元、怎么做會計分錄
股權(quán)變更的操作流程是怎樣的?
當(dāng)時買的時候是普票,我們并未抵扣稅款啊這是我剛剛在網(wǎng)上搜的3%減按2%是哪種情況呢
你這不屬于政策,不允許抵扣,是因為你收到普票了才沒抵扣。你要是收到專票是可以抵扣的呀。這是你個人的原因。我發(fā)給你政策,你對一下。 一般納稅人銷售使用過的車輛的增值稅稅率選擇,適用的情況具體是: 征收率2% 第一種情況:當(dāng)時購買的車輛用于不得抵扣項目,比如用于簡易計稅、免稅項目或者專門用于集體福利、個人消費以及非正常損失等其他不得抵扣進項稅的項目。處置可以享受3%減按2%計稅的優(yōu)惠; 第二種情況:2013年8月之前購入的汽車,當(dāng)時是不能抵扣進項稅的,因此在處置時可以享受3%減按2%計稅優(yōu)惠的; 第三種情況:納稅人在購進車輛時為小規(guī)模納稅人,后來認(rèn)定為一般納稅人,在銷售該車輛時可以享受3%減按2%計稅優(yōu)惠; 第四種情況:營改增的納稅人,在納入本地區(qū)營改增試點之日前取得的車輛,由于當(dāng)時是不能抵扣進項稅的,因此現(xiàn)在處置的話,可以享受3%減按2%計稅優(yōu)惠。 上述情況,可以適用簡易計稅,按照2%征收率繳納增值稅,但是只能開具增值稅普通發(fā)票。 政策是:國家稅務(wù)總局公告2012年第1號