你好,原來3%。你好,原來3%稅率的,現(xiàn)在普票免稅了。
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個月超了15萬該如何繳納稅費?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
請問小規(guī)模納稅人4.1起是不是全部免增值稅,沒有季度45萬以內(nèi)才免的這個限額了
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票,還有45萬內(nèi)開票免征增值稅的政策嗎、還有只要是小規(guī)模納稅人開票都是免稅沒有45萬限制了
小規(guī)模納稅人2022年4月1日~12月31日開具3%征收率的普通發(fā)票是免稅的,那還有月15萬、季度45萬的限制嗎
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開增值稅普票都免增值稅了 開票金額有限制了嗎?季度超過45萬還是免稅嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
就是不管開多少發(fā)票都是免稅了
500萬以內(nèi)是免稅的,超過500萬是一般納稅人的。
好的老師,謝謝,我沒關(guān)注最新的政策
那記得關(guān)注稅務(wù)的公眾號,方便查詢政策。