你好 1,123600/1.03*3%=3600 1030/1.03*3%=30 合計(jì)3630 2) 1,借固定資產(chǎn)30000*1.13 貸應(yīng)付帳款 2,借在途物資,20000*1.13 貸應(yīng)付賬款 3 借銀行存款123600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3600 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品90000 借銀行存款1030 貸其他業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅30

1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(稅率為13%): (1)1日,向各大商場(chǎng)銷售A產(chǎn)品400臺(tái),含稅銷售單價(jià)為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺(tái),不含稅價(jià)為1000元/臺(tái)。 (3)15日,購(gòu)買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計(jì)算)(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (4)20日,向C公司購(gòu)進(jìn)材料一批,取得普通發(fā)票一張,價(jià)款為5萬元。 計(jì)算A企業(yè)1月應(yīng)交的增值稅。
)中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,庫(kù)存材料按照實(shí)際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(50分)1.購(gòu)進(jìn)甲材料一批,該批材料價(jià)款為100000元,材料驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)用銀行存款支付。(10分)2.購(gòu)進(jìn)乙材料30噸,該材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格為1000元/噸(不含增值稅),款項(xiàng)尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。(10分)
(二)中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,庫(kù)存材料按照實(shí)際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(50分)1.購(gòu)進(jìn)甲材料一批,該批材料價(jià)款為100000元,材料驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)用銀行存款支付。(10分)2.購(gòu)進(jìn)乙材料30噸,該材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格為1000元/噸(不含增值稅),款項(xiàng)尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。(10分)3.本月在建工程領(lǐng)用甲材料一批用于職工集體福利設(shè)施建設(shè),價(jià)值50000元,承擔(dān)的增值稅為6500元。(10分)4.本月銷售應(yīng)稅消費(fèi)品A產(chǎn)品300件,取得銷售收入30萬元,款項(xiàng)收到。(10分)5.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅。(10分)
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),不含稅購(gòu)買價(jià)格30000元;(2)3月份購(gòu)進(jìn)的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購(gòu)買價(jià)格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價(jià)為123600元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價(jià)90000元;要求:計(jì)算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),不含稅購(gòu)買價(jià)格30000元;(2)3月份購(gòu)進(jìn)的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購(gòu)買價(jià)格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價(jià)為123600元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價(jià)90000元;要求:計(jì)算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

