你好; 先計入周轉(zhuǎn)材料 -包裝箱 -包裝袋 ;? ?領用計入 銷售費用去? ?
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當客戶面打開一小袋現(xiàn)場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分攤進成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應分攤進成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內(nèi)銷售,國外購進的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構(gòu)代理報關進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
老師好,請問新辦企業(yè),購買的電動工具,每樣金額都不大,最多不過3000多。切割機、空壓機、臺鉆、攻絲機等。這些東西是否屬于低值易耗品?不止車間用,一次性攤銷入哪種費用合適?新辦企業(yè),還未生產(chǎn)。若入制造費用,是等開始生產(chǎn)后分配到制造費用里去嗎?若入管理費用,是這個月底一次性攤銷嗎?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務成本4710610.06=主營業(yè)務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。8、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務成本,(生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)進去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
公司免費配機器給各個客戶家里, 只按后期用水量收取費用,這些機器先購入到公司沒有安裝出去的時候,是進庫存商品嗎,安裝出去一個,再從庫存商品轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)每月分攤折舊嗎,還是轉(zhuǎn)入長期待攤費用,每月攤銷,還是怎么處理呢
有一張發(fā)票重復記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設,該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票
個人收到50萬的中介服務費怎么稅務籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
每月這種費用大約要一兩萬,最后可以記入到銷售費用里嗎?
你好 ;? ?是的; 這個不存在分攤的; 直接計入? ?