你好,如果金額太大的話有風(fēng)險(xiǎn) 需要補(bǔ)交個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn),個(gè)人消費(fèi)的。而且不一定全部都可以抵扣你的所得稅。
老師,請(qǐng)問下分公司的營收與費(fèi)用都算在總公司,總分公司沒有跨省,分公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)申請(qǐng)10萬位發(fā)票,稅局說來審廠會(huì)有什風(fēng)險(xiǎn)嗎?分公司做的營收主要算在總公司這邊會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
小型企業(yè)。收到與公司經(jīng)營無關(guān)的煙酒發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,商務(wù)小規(guī)模公司,主要的業(yè)務(wù)來源是給客戶做技術(shù)開發(fā)咨詢,所以企業(yè)所得稅年報(bào)只有營業(yè)收入,沒有營業(yè)支出,在申報(bào)表里面查詢政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)里,提示只有營業(yè)收入數(shù)據(jù),沒有營業(yè)支出數(shù)據(jù),有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問怎么辦?可以無視這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示嗎?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),收到對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,我們會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
自然人代開的的增值稅發(fā)票怎么區(qū)分是勞務(wù)報(bào)酬還是經(jīng)營所得,公司主營是信息服務(wù)行業(yè),我公司收到的個(gè)人代開的經(jīng)營所得服務(wù)費(fèi)發(fā)票有無涉稅風(fēng)險(xiǎn)
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。