你好 這個500元以下的,是可以沒有發(fā)票的 如果是超過500元,那么正常入賬,在匯算清繳的時候調(diào)增的
比如說:單位經(jīng)常員工買東西或者外出有些費用支出沒有發(fā)票,都是幾百款,幾十塊的金額,對方不開發(fā)票,這樣該怎么處理?可以把這些費用湊齊后,到郵政開運費發(fā)票??!這樣有沒有稅務(wù)風險!
#提問#老師好,節(jié)日快樂,單位是酒店行業(yè),一些費用都是沒有正規(guī)發(fā)票的,一年也要好幾十萬了,全部做賬了,匯算清繳需要調(diào)增嗎?每年都是這樣,可以嗎?謝謝
老師快遞行業(yè)總會有一些費用,比如分揀費,裝卸費,各種費,都取不了發(fā)票,該怎么辦呀
快遞費幾十塊錢,需要發(fā)票嗎,我們是免增值稅但是要交個人經(jīng)營所得稅的,快遞費沒有收據(jù)只有一張報銷單,怎么入賬?
公司是運輸公司,每個月都有幾百個通行費的電子發(fā)票,請問老師,是否都要打印成紙質(zhì)的?有沒有什么辦法快速整理出哪部車通行費多少,進項稅額多少?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
是單筆或單次500以內(nèi)憑收據(jù)也可以抵減嗎?還是累計500
是你單次的不超過500元的
超過500的話就需要有正規(guī)發(fā)票對嗎?沒有的話就需要納稅調(diào)增,應納稅額就要加這些超過500且沒有正規(guī)發(fā)票的金額對嗎
是的,超過500元要有正式的發(fā)票的
500以內(nèi)的怎么處理呀?只有收據(jù)也可以入賬嗎?
這個是有收據(jù)就可以入賬的