你好1;? ?借固定資產(chǎn)? 貸銀行存款? ;2.? ?借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 ; 3.? ? 借制造費(fèi)用-差旅費(fèi) ;? 銀行存款? ? 貸其他應(yīng)收款? ;? 4.? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
.簡答題 光明工廠2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 、向銀行借入短期借款150000元,存入銀行存款賬尸◇2、購入原材料一批,價款計9000元,貨款當(dāng)即以銀行存款支付; 3、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料32000元,投入產(chǎn)品生產(chǎn); 4、企業(yè)以銀行存款28000元,歸還前欠東方工廠材料款; 5、采購員張明預(yù)借差旅費(fèi)備用金1500元,以現(xiàn)金支付; 6、向銀行借入短期借款220000元,直接還前欠勝利公司材料款; 7、將現(xiàn)金6000元存入銀行; 8、采購員張明出差歸來,報銷差旅費(fèi)1260元,交回現(xiàn)金240元; 9、收到購貨單位前欠貨款6000元,存入銀行; 10、其他單位投入資本150000元 要求:編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所對應(yīng)的會計分錄,
大華公司2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會計分錄:1.9月1日,從銀行提取現(xiàn)金3000元備用。2.9月1日,向銀行借入期限為1個月借款100000元,年利率為6%。3.9月2日,購入機(jī)器設(shè)備一臺,款項300000元,以銀行存款支付。4.9月4日,收到新華公司投入的資金200000元存入銀行。5.9月5日,向星海公司購入丙材料一批,貨款100000元,增值稅額13000元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。6.9月6日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,貨款60000元,增值稅額7800元,A產(chǎn)品已發(fā)出,款項尚未收到,該批產(chǎn)品成本50000元。7.9月8日,支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。8.9月8日,采購員王林出差預(yù)借差旅費(fèi)5000元。以現(xiàn)金付訖。9.9月20日,采購員王林出差回來,報銷差旅費(fèi)4600元,余款退回。10.9月20日,采購員王林出差回來,報銷差旅費(fèi)5500元,多余款項沖減管理費(fèi)用。
1.WXR公司在2020年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,購入新機(jī)器一臺價款30000元(不考慮稅費(fèi)),以銀行存款支果(2)1日,向華東廠購入甲材料500公斤,貨款40000元,增值視為5200元,項以銀行存款付,材料已入庫(3)2日,為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1200公斤,共計96000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料700斤,共計35000元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用丙材料200元用于設(shè)備維修。(4)3日,車間技術(shù)員張化出差預(yù)借現(xiàn)金500元(5)4日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)22245元(6)5日,以銀行存款支付法律咨詢費(fèi)400元(7)6日,以銀行存款支付廣告費(fèi)2600元、產(chǎn)品展覽費(fèi)2000元(8)7日,售給興達(dá)廠B產(chǎn)品300件,每件售價300元,貨款計90000元,增值稅頻為11700元款項尚未收到。(9)9日,向四明公司購入乙材料800公斤,貨款40000元,增值稅額5200元,款未付。(10)10日,從銀行提取現(xiàn)金92800元發(fā)放本月工資。,(11)10日,以庫存現(xiàn)金92800元發(fā)放本月工資
(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術(shù)員張化出差回公司報銷差旅費(fèi)480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領(lǐng)用丙材料800元,供維修設(shè)備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費(fèi)480元、公司行政管理部門辦公用品費(fèi)120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預(yù)借的差旅費(fèi)(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學(xué)校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元
(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術(shù)員張化出差回公司報銷差旅費(fèi)480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領(lǐng)用丙材料800元,供維修設(shè)備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費(fèi)480元、公司行政管理部門辦公用品費(fèi)120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預(yù)借的差旅費(fèi)(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學(xué)校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元會計分錄
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
那它們應(yīng)該分別編制什么樣的計賬憑證呢?
你好;? ?上面就是分錄。? ?給你 列清楚了? ?