你好,學(xué)員,稍等一下的
甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價(jià)款100萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。。受托方的分錄
甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅率6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬元。款項(xiàng)已通過銀行存款結(jié)算。編寫發(fā)出商品、收到代銷清單收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支付手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
作業(yè)活動(dòng):收入、費(fèi)用與利潤甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅率6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬元??铐?xiàng)已通過銀行存款結(jié)算。編寫發(fā)出商品、收到代銷清單收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支付手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
【分錄】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬元(不含增值稅),本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi),增值稅稅率為6%,該批零配件的實(shí)際成本為110萬元不考慮其他因素分別寫出甲公司和乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
老師這個(gè)分錄題應(yīng)該怎么做呢【分錄題】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件代銷價(jià)款200萬元(不含增稅)。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅稅率為6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬元。不考慮其他因素,分別寫出甲公司和乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們出口商品,收到進(jìn)賬稅率是13%,退稅率是9%,開具銷售發(fā)票時(shí)稅率是多少呢?
老師你好,我們是酒店行業(yè),我才接手財(cái)務(wù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們無成本發(fā)票,房租未開發(fā)票,前期裝修全部找裝修隊(duì)無公司也沒發(fā)票,這兩個(gè)大頭就是成本的最大來源!無票做賬會(huì)涉及所得稅納稅調(diào)增,這怎么處理?
要是做分錄的話應(yīng)該怎么做?這個(gè)錢是我們扣下5元再轉(zhuǎn)給供應(yīng)商
老師您好,請問一下7月份剛?cè)肼殻?月份發(fā)的工資,是否要到9月份才申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問個(gè)稅起征點(diǎn)5000是應(yīng)發(fā)工資6000減5000之后算?還是實(shí)發(fā)工資扣減所有社保后收到的錢來減之后算
你好,我有一個(gè)電商平臺,就是供應(yīng)商把蔬菜放在平臺上,比如賣505元,我們扣下5元的服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)給供應(yīng)商10元,如果給買方開票,誰來開?
企業(yè)翻新了廠房,賬面上有很多在建工程,但是企業(yè)沒有房產(chǎn)證,要不要后續(xù)確認(rèn)固定資產(chǎn),申報(bào)房產(chǎn)稅?
員工工資5000,每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,這扣除企業(yè)部分的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,8月份個(gè)稅需要不需要申報(bào)?
老師您好,我營業(yè)執(zhí)照是建筑公司,可以給保溫工程有限公司開1個(gè)點(diǎn)的非金屬礦物制品水洗砂的普票嗎?
老師好,同事坐飛機(jī)開了一張電子普通發(fā)票。項(xiàng)目名稱是代訂機(jī)票套餐和服務(wù)費(fèi)。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見這樣的機(jī)票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?