您好,您還是按照最后一期的科目余額表錄入期初,然后再找到錯誤的原因寫更正調整分錄就行。

老師,您好,我用的是用友T3財務軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數,我就開始做憑證、記賬、結賬了,現在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數,把1940.01修改成3122.87
老師,18年會計賬做錯,掛錯,2021年找到原因,銀行余額一直對不上,原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務,他們銀行出了4800,借,主營業(yè)務成本4800,貸,銀行存款4800,現在2021年調整18年數據,直接沖18年數據,18年數據年報已報,現在18年中調整,最后調整后18年會計報表利潤表有變動了,我不想18年會計報表利潤表變動任何數據,資產負債表變動都可以。按道理調整后借,銀行存款4800,貸,主營業(yè)務成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來賬科目,這種,貸方掛在往來賬科目應該掛什么科目合適,老師
1.案例-1:某企業(yè)2021年9月30日,會計人員在結賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過賬等方面的錯誤,導致該試算平衡表不平:結賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫存現金14400銀行存款504000應收賬款684000庫存商品216000固定資產648000應付賬款479880實收資本1620000主營業(yè)務收入846000管理費用781200合計28476002945880企業(yè)財務人員經過核對賬簿記錄,發(fā)現以下錯誤:(1)企業(yè)除購一臺設備(不考慮增值稅)價值61200元,當即交付使用,會計分錄:借:管理費用61200貸:應付賬款61200(2)企業(yè)收回欠款100800元存入銀行:會計分錄:借:銀行存款117000貸:應收賬款117000(3)企業(yè)用銀行存款46800元償還所欠應付賬款,過賬時誤將“應付賬款”的借方過到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業(yè)用現金支付辦公用品費5400元,過賬時誤將“庫存現金”的貸方記為借方5400元(5)本月發(fā)生的工資費用中有10800
新到一個單位,前任會計從去年6月開始銀行存款就開始對不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發(fā)生額都算錯了,所以導致余額開始發(fā)生錯誤,并且還缺少2張銀行回單,我應該如何修改?
老師,新到一個單位,前任會計從去年6月開始銀行存款就開始對不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發(fā)生額都算錯了,所以導致余額開始發(fā)生錯誤,并且還缺少2張銀行回單,我應該如何修改?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
錯誤的原因太多了,分錄沒有錯誤,他是把銀行存款借貸發(fā)生額計算錯誤,發(fā)生額錯了,如何調整?
你好,那是多記了還是少記了呢?
少記了50000元
借成本費用類科目貸銀行存款。成本費用科目是根據你具體業(yè)務選擇的。