你好,編制報銷水費的會計分錄 借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金

12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進行分?jǐn)偹M20、請編制報銷辦公費的會計分錄(6分)
12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進行分?jǐn)偹M20、請編制報銷辦公費的會計分錄
12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進行分?jǐn)偹M請編制報銷辦公費的會計分錄
12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進行分?jǐn)偹M請編制報銷辦公費的會計分錄老師數(shù)額是多少
人力人力資源部張東報銷辦用品三千五百八人力資源部張東報銷辦用品三千五百八十元取得增值稅專用發(fā)票專用發(fā)票人力資源部張東報銷辦用品三千五百八十元取得增值稅專用發(fā)票專用發(fā)票上的金額為三千一人力資源部張東報銷辦用品三千五百八十元取得增值稅專用發(fā)票專用發(fā)票上的金額為三千一百六十八點人力資源部張東報銷辦用品三千五百八十元取得增值稅專用發(fā)票專用發(fā)票上的金額為三千一百六十八點一四元數(shù)額為四百一人力資源部張東報銷辦用品3580元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,數(shù)額為411.86元是價稅合計金額為三千五百八十元是價稅合計金額為三千五百八十元出納以現(xiàn)金是價稅合計金額為三千五百八十元出納以現(xiàn)金乞討十二月十三日企業(yè)是價稅合計金額為三千五百八十元出納以現(xiàn)金乞討十二月十三日企業(yè)交納稅費是價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金乞討,12月13日企業(yè)交納稅費872元收到的增值稅專用發(fā)票金額為八百元數(shù)額為七十二元出讓以收到的增值稅專用發(fā)票金額為八百元數(shù)額為七十二元出讓以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電收到的增值稅專用發(fā)票金額為八百元數(shù)額為七十二元出讓以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費企業(yè)共有二十幾周收到的增值稅專用發(fā)票
本人有兩處工資,一個是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬