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老師,這個怎么做分錄。

老師,這個怎么做分錄。
2022-12-05 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-05 12:33

同學你好 社保退費 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工資 (個人部分) 管理費用等(單位部分)

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快賬用戶5917 追問 2022-12-05 12:36

老師 我不知道哪些是個人部分,哪些是單位部分。這個社保費退回也不知道是退什么

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:51

親,那要問一下社保上,確定一下性質(zhì)。然后再賬務處理,避免出錯。

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借,業(yè)務活動費用50000 貸,銀行存款50000 借,其他應收款50000 貸,財政撥款收入50000 借,零余額賬戶用款額度100000 貸,其他應收款50000 財政撥款收入50000 借,事業(yè)支出50000 貸,資金結(jié)存 借,資金結(jié)存100000 貸,財政撥款預算收入100000
2021-07-10
您好 請問是您畫紅線這題的分錄么
2022-03-27
不是你們的員工工資嗎
2023-03-10
同學你好 這個是利息還是什么
2022-10-11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.12 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)11904.12 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)519.43 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)519.43 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)11384.69 貸:應交稅費-未交增值稅 11384.69
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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