可以 借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,拿著收據(jù)來做
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師 是我表達(dá)不清楚么 你是我問的第二個老師了 客戶開給我們的1000元考核 我寫了 一張收據(jù)給客戶表示 我收到了客戶1000元貨款(我總不能寫考核對吧) 我總感覺應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
俺實際業(yè)務(wù) 相當(dāng)于返利
給對方開返利的不就可以啦。
以后要發(fā)票嗎?如果不要發(fā)票的話,你可以直接做收入,不用掛應(yīng)收賬款的。
老師 我不理解 可以解釋一下么
對方給你返利, 屬于收入
哪里是返利啊 是客戶對我們的罰款
罰款的這個是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?如果合同已經(jīng)履行了的話,需要繳納增值稅 而且對你們的獎勵不是罰款,如果是罰款的話,應(yīng)該是扣你的錢
合同履行了,罰款、滯納金這些都需要開發(fā)票,需要正常交稅,對方可以稅前扣除。
就是對我們的罰款 只是他不想開票 直接沖減貨款 所以他讓我們寫收據(jù) 他們做賬---借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 難道我們做賬不就應(yīng)該是--借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收么 要不然我們的賬對不平啊
但是他給你們開一個收據(jù)的,你把這個差額放到銷售費用里面不就可以啦,借銷售費用貸應(yīng)收賬款。
你銷售給他100,他給你扣除了20,你只收到了80,是這個意思吧。
你銷售給他100,他給你扣除了20,你只收到了80,是這個意思吧。-------------對 是這個意思
那這個收據(jù)20你不能開給他讓對方給你開或者是出一個補充合同,就說這個業(yè)務(wù)有質(zhì)量扣款20。
他們就是不愿意啊 所以必須要寫收據(jù) 他們是客戶 我們也沒有什么選擇權(quán)利 話說我們這邊企業(yè)好多都是這種操作方法 所以我不知道我拿著開給他們的收據(jù)另外一聯(lián)可不可以直接做賬? 借:現(xiàn)金 貸應(yīng)收 要是做了是不是來年匯算清繳需要納稅調(diào)增
你做現(xiàn)金的話,你們實際有收到錢嗎?你做這個分錄不影響你的損益類的科目,不需要調(diào)整的。
沒有赤裸裸收到錢 但是抵減了對我們考核款 也相當(dāng)于收到錢了
那就不需要調(diào)整的,正常交稅。
老師 啥意思 分錄咋寫 我應(yīng)該怎么做分錄 我就除了一張寫個對方收據(jù)的第一聯(lián) 其他我啥都沒 客戶也不會開票的也不會補充合同的
借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,
借銀行存款80,庫存現(xiàn)金20, 貸應(yīng)收賬款100。
考核那部分 我目前也只能根據(jù)我寫收據(jù)的另外一聯(lián) 現(xiàn)金 沖減應(yīng)收賬款了對么
對的,是的,是這么做的。