你好同學(xué),這個(gè)月是可以的,沒(méi)問(wèn)題。
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢(qián)的紅包,總計(jì):8400塊錢(qián),我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢(qián)做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問(wèn)題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢(qián)加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢(qián)上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢(qián)呀?
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢(qián),這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師我們公司一月份發(fā)的春節(jié)福利,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)忘了把這筆福利加進(jìn)去就申報(bào)了,而且已經(jīng)繳款了,可以在二月報(bào)的時(shí)候再加進(jìn)去一起申報(bào)嗎
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫(xiě)工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫(xiě)工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷(xiāo)了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒(méi)確認(rèn)過(guò)長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說(shuō)看見(jiàn)我們申報(bào)了投資收益但是沒(méi)確認(rèn)長(zhǎng)投,要過(guò)來(lái)查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問(wèn)題??
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
直接把這600? 薪金所得報(bào)了就可以是吧
,對(duì)了,理解的是正確的。
老師,公司租法人的車(chē)半年(因?yàn)橛屑佑涂ǔ渲档馁M(fèi)用),這邊稅務(wù)局回復(fù)800的減免費(fèi)用是按單張發(fā)票開(kāi)具額減的,我們?cè)伦饨饹](méi)超過(guò)800,要是少繳或不繳個(gè)人所得稅只能按月開(kāi)具發(fā)票,那我這個(gè)月一次性去代開(kāi)開(kāi)具6張發(fā)票,這樣可以入賬嗎
你好同學(xué)嗯盡量一個(gè)月去開(kāi)一次,不要一次性的。
我剛接不久,今年的已經(jīng)這樣了,能不能一次性開(kāi)幾張?今年的加油卡充值是15000,這個(gè)不開(kāi)租賃發(fā)票,就必須得納稅調(diào)增嗎?不調(diào)行不?
你好,如果說(shuō)沒(méi)有租賃發(fā)票的話(huà),正常來(lái)說(shuō)是不可以稅前扣除的,所以得調(diào)整。 您一次性開(kāi)幾張的話(huà),我怕他給你合計(jì)合計(jì)數(shù)讓你交稅了。 而且你申請(qǐng)一次性開(kāi)幾張,稅務(wù)局也不一定愿意。
加油卡充值費(fèi)用一年就發(fā)生了兩次(3月和8月),我能不能只開(kāi)這兩個(gè)月的租賃發(fā)票,就為了把這兩筆費(fèi)用合理化
你好同學(xué)也不可以的哈,,因?yàn)檫@個(gè)明顯就是太明顯了。
老師,有什么比較合理的辦法把這兩筆費(fèi)用合理化,不用調(diào)增
簽訂租賃合同,然后呢,嗯,正常的開(kāi)發(fā)票。 或者說(shuō)直接讓法人把這個(gè)車(chē)過(guò)戶(hù)到公司名下。