借:銀行存款135600 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入120000 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項15600 借:主營業(yè)務(wù)成本80000 貸:庫存商品80000
1)銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到°(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元°(5)經(jīng)計算,本月銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅5760元,教育費附加2469元。要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
8月1,甲產(chǎn)品銷售了400件,單位價500元,增值稅13%,價稅位收8月10,甲產(chǎn)品銷售了件600,單位價500元,稅率13%,銀行已收,貸款約定20天內(nèi)還清,以銀行存款支付銷售產(chǎn)品,運雜費2400元。結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本,其中甲產(chǎn)品單位成本300元
(1)海天公司銷售甲產(chǎn)品200件,每件2000元,價款400000元,增值稅銷項稅52000元。貨已發(fā)出,款項已收存銀行。(2)海天公司銷售乙產(chǎn)品100件,每件1500元,價款150000元,增值稅銷項稅19500元,代墊運雜費300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。(3)海天公司結(jié)轉(zhuǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品的銷售成本,銷售甲產(chǎn)品80件,生產(chǎn)總成本100000元;銷售乙產(chǎn)品300件,生產(chǎn)總成本400000元。(4)海天公司計算已銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交納的消費稅,按銷售收入的10%計算,稅金為16000元。(5)海天公司以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的包裝費用1000元。(6)海天公司銷售一批A材料,價款10000元,增值稅銷項稅額1300元??钜咽盏?存入銀行。該批材料成本為8000元。以上編制會計分錄
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。1、向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費3000元。5、結(jié)算本月銷售機構(gòu)職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務(wù)會計分錄
老師,我做內(nèi)賬,然后實現(xiàn)銷售收入,我直接計入主營業(yè)務(wù)收入,不寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請問老師購買銀行理財產(chǎn)品怎么做會計分錄
稅局沒給我們核印花稅,我們有實繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請問一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊,房屋維修隊給建筑公司開發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開?
出口免稅,發(fā)票是開免稅還是0稅率?
老師,請問下, 我們公司勞務(wù)人員是直接和勞務(wù)派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務(wù)公司,再勞務(wù)公司發(fā)給勞務(wù)人員, 本月勞務(wù)公司說申報24年殘保金時有7人勞務(wù)派遣人員,需要交殘保金,25年時有些勞務(wù)人員轉(zhuǎn)正了和公司簽了正式勞動合同,25年勞務(wù)人員只有3人了,請問現(xiàn)在交殘保金給勞務(wù)公司時賬務(wù)怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對公,對方給我們公司開發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請問收到退回投標保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務(wù),然后賣給公司一批材料,能開9%的發(fā)票嗎?
銷售果酒要交消費稅嗎