您好,請問一下有金額的嗎

、某公司為增值稅一般納稅人,按照實(shí)際成本法進(jìn)行核算,請根據(jù)下列資料處理相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)6月15日,購入原材料一批,購買價(jià)格為20000元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)22600元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(2)6月16日,6月15日購入的原材料驗(yàn)收入庫,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(3)6月31日,購入原材料一批并驗(yàn)收入庫,但相關(guān)的發(fā)票單據(jù)未取得。暫估該批材料成本為18000元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(4)6月31日,預(yù)付原材料購買款10000元,通過銀行存款支付。
13日,向乙公司采購B材料5000千克到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收庫,根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
13日,向乙公司采購B材料5000千克到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收庫,根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
7月10日從瓊州公司購入A材料1000噸,根據(jù)購銷合同每噸500元,7月31日材料已驗(yàn)收入庫發(fā)票賬單未到,編制會(huì)計(jì)分錄
1月19日,上述從鞍鋼購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本寫會(huì)計(jì)分錄
請問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來,我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個(gè)平臺查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計(jì)入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個(gè)問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒包含運(yùn)保費(fèi),我沒法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來確認(rèn)收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,?huì)計(jì)分錄怎么寫,是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎

