同學你好 你的問題是什么

57.【單選題】某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2019年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務,向乙公司收取含稅價款212萬元,其中增值稅12萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計106萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。則下列會計處理錯誤的是()。【可以先不作】A.借:銀行存款212貸:主營業(yè)務收入200應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)12B.借:主營業(yè)務成本106貸:銀行存款106C.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務成本6D.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務收入6
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務,向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價106萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價74.2萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬(3)10月31日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務,向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項己收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價106萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價74.2萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬(3)10月引1日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。(會計分錄)
7、某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務,向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。
某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內(nèi)旅游服務,向甲公司收取含稅價款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。下列各項中,相關(guān)賬務處理正確的有()。A確認旅游服務收入時:借:銀行存款318貸:主營業(yè)務收入300應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)18B支付旅游費用時:借:主營業(yè)務成本206貸:銀行存款206C根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務成本6D根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額轉(zhuǎn)出)6貸:主營業(yè)務成本6
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標準差最低應該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個稅中的社保金額怎么填