您好 (7)22日,企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價10000元,增值稅1300元,全部款項已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1300 貸;銀行存款 11300 (8)25日,企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺,買價500000元,增值稅65000元,發(fā)生運費1000元,增值稅90元。全部款項已用銀行存款支付。設(shè)備交付安裝。 借:在建工程500000%2B1000=501000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 65000%2B90=65090 貸;銀行存款 50100%2B65090=115190 (9)28日,以銀行存款支付安裝費30000元,增值稅1800元。 借:在建工程 30000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1800 貸;銀行存款 30000%2B1800=31800 (10)30日,本月應(yīng)付安裝人員薪酬5000元。 借:在建工程 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000

購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價35000元,增值稅5950元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
(8)25日,企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺,買價500000元,增值稅 65.000元,發(fā)生運費1000元,增值稅90元。全部款項已用銀行存款支付。設(shè)備交付安裝。 (9)28日,以銀行存款支付安裝費30000元,增值稅1800元。 (10)30日,本月應(yīng)付安裝人員薪酬5000元。
25日企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺,買價5萬元。增值稅65000元。發(fā)生運費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付,設(shè)備交付安裝
購入一臺需要安裝的設(shè)備,買價500000,增值稅65000,發(fā)生運費1000,增值稅90,全部款項已用銀行存款支付。設(shè)備交付安裝
(7)22日,企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價10000元,增值稅1300元,全部款項已用銀行存款支付。(8)25日,企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺,買價500000元,增值稅65000元,發(fā)生運費1000元,增值稅90元。全部款項已用銀行存款支付。設(shè)備交付安裝。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?