同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
老師好,我們之前的會(huì)計(jì)把我們的應(yīng)收款放到其他應(yīng)收款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款超級(jí)高,現(xiàn)在怎么樣能放會(huì)到到應(yīng)收賬款呢,我們還有一個(gè)分公司,工資由總公司支付,會(huì)計(jì)做賬時(shí)通通放其他應(yīng)收,這個(gè)怎么弄,要怎么賬
專項(xiàng)應(yīng)付款沖減本年之前發(fā)放的人員工資會(huì)計(jì)分錄怎么寫 之前計(jì)提時(shí) 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工 貸:現(xiàn)金
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個(gè)稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
請(qǐng)問公司之前欠的員工的錢200已做其他應(yīng)付款,后來想和工資一起發(fā)放現(xiàn)金給員工,請(qǐng)問計(jì)提和發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,公司以前年份發(fā)的工資有一部分沒計(jì)提都放在其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在需要怎么把這些員工往來沖銷掉?
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 紅字
借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
是的沒錯(cuò), 是這樣的