你好,直接填寫10萬稅率免稅。

某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒,同時(shí)也生產(chǎn)啤酒。2019年6月該廠的生產(chǎn)銷售情況如下: (1)外購(gòu)糧食制作的食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。外購(gòu)生產(chǎn)白酒的檢測(cè)儀器,增值稅專用發(fā)票上注明金額40萬元。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)生產(chǎn)啤酒的大麥70噸,收購(gòu)憑證上收購(gòu)金額共計(jì)28萬元。 (3)當(dāng)月生產(chǎn)糧食白酒70噸,直接對(duì)外銷售了60噸,每噸不含增值稅價(jià)款為2萬元。 (4)當(dāng)月將自產(chǎn)糧食白酒10噸,用于贈(zèng)送關(guān)系單位。 其他相關(guān)資料:該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%,啤酒主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為60萬元,該酒廠所有憑證均合規(guī)合法,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅均在本月抵扣 2的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不用抵扣呢,是沒有發(fā)票嗎
某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 如從農(nóng)民手中收購(gòu)一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款45萬元。 請(qǐng)老師算出這題的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)轭}中并未說明所購(gòu)買的糧食是否用來生產(chǎn)稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來糧食應(yīng)該是用來加工食品的,所以很為難,不知道稅率應(yīng)該是9%還是10%。
某市的甲酒廠為增值稅一般納稅人,?生產(chǎn)銷售糧食白酒。糧食白酒最高銷售價(jià)格2萬元/噸(不含增值稅);平均銷售價(jià)格1.9萬元/噸(不含增值稅)。2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售糧食白酒30噸,不含稅售價(jià)每噸1.9萬元,另收取包裝物押金0.36萬元,全部款項(xiàng)存入銀行。 (2)用自產(chǎn)糧食白酒3噸,為職工食堂使用。 (3)用2噸自產(chǎn)糧食白酒進(jìn)行了投資。 (4) 向農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)免稅高粱10噸,收購(gòu)憑證注明收購(gòu)單價(jià)0.30萬元/噸,用來生產(chǎn)糧食白酒。 (5) 甲酒廠委托加工收回的白酒全部用于連續(xù)調(diào)制生產(chǎn)高級(jí)套裝禮品白酒6噸,不含稅售價(jià)每噸3萬元,當(dāng)月全部銷售。 ? 其他相關(guān)資料:假定上述增值稅專用發(fā)票均勾選確認(rèn)并抵扣 白酒消費(fèi)稅稅率20%,0.5元/500克,其他酒10% 要求: 根據(jù)上述資料,計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額。
請(qǐng)問老師 糧食收購(gòu)有限公司 收購(gòu)農(nóng)民的糧食 1、公司自開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅點(diǎn)是多少 ? 2、然后讓后可以抵扣10%還是9%? 3、讓后是增值稅有增值就交增值稅那印花稅是含稅金額計(jì)算還是用不含稅金額計(jì)算? 4、收購(gòu)農(nóng)民糧食與貿(mào)易糧不能同時(shí)做賬嗎
直接收款方式銷售糧食,白酒不含稅單價(jià)為五元一斤,隨同收取包裝物押金7345元,則應(yīng)繳納增值稅和消費(fèi)稅為采取預(yù)收貨款方式,銷售量是白酒10萬斤,本月發(fā)貨6萬斤,其余4萬斤,合同約定下月發(fā)貨,取得不含稅銷售額105000元。另收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4633元,進(jìn)口原材料一批,令支付國(guó)內(nèi)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用3萬,并取得了增值稅普通發(fā)票,則應(yīng)在進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅為從農(nóng)戶手中購(gòu)入一批糧食收購(gòu)發(fā)票上注明金額100萬,當(dāng)月全部被生產(chǎn)應(yīng)用于生產(chǎn)糧食白酒,則可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?由于管理不善,導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存的一批外購(gòu)免稅糧食被盜,賬面成本90萬元,另在購(gòu)物時(shí)發(fā)生不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元且取得增值稅專用發(fā)票,則需轉(zhuǎn)出進(jìn)行稅多少?銷售自己使用的但已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),取得含稅收入10.3萬元,則應(yīng)繳納增值稅?該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅多少萬元?
報(bào)銷審計(jì)人員招待費(fèi)列入管理費(fèi)用–審計(jì)費(fèi)還是管理費(fèi)用–業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們與一家公司簽了合同,但是支付此合同金額的公司是另一家公司,這怎么處理,開票怎么開
增值稅怎么計(jì)提謝謝老師
老師,一般納稅人,我們是空調(diào)銷售安裝單位,供貨方讓會(huì)定期給我們折讓,讓我們開紅字發(fā)票。這個(gè)折讓金額跟我們我們當(dāng)月開出去的銷售發(fā)票有比例嗎?比如當(dāng)月開了40萬發(fā)票,折讓能開多少?
我的快賬有效期多久?
老師,我收到一個(gè)代賬戶,10月份遷到我手里,但是他之前的賬都沒,我有什么辦法獲取之前申報(bào)的第三季的數(shù)據(jù)嗎
億企代賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),會(huì)自動(dòng)填表不需要我們手動(dòng)輸入嗎
廠房的員工受傷 給他支付的醫(yī)藥費(fèi) 怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在老板找了會(huì)計(jì)公司改賬,去稅務(wù)稽查,我這個(gè)主辦會(huì)計(jì)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問一下我們買魚苗回來養(yǎng)大在銷售的一般納稅人公司。購(gòu)進(jìn)魚飼料。用于自己喂魚的。但是有客戶要一點(diǎn)這個(gè)飼料,我們就勻一些出去給客戶。然后給客戶開發(fā)票開多少個(gè)點(diǎn)的稅率???飼料公司開給我們是免稅的。那我們開出去是多少稅率的?。?/p>


那銷售的時(shí)候可是有銷項(xiàng)的,應(yīng)交增值稅可是有數(shù)的需要上交的,能不能給寫個(gè)分錄老師,我不明白進(jìn)項(xiàng)稅怎么走老師
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款10萬, 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
收購(gòu)免稅的普通發(fā)票可以抵扣的。
1.借庫(kù)存商品小麥9萬,應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅1萬,貸銀行存錢10萬,是這樣的嗎老師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。