你好,工資在當(dāng)月就要計(jì)提的。
老師你好!勞務(wù)公司,派遣工人工資我們有時(shí)當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放;有時(shí)當(dāng)月的工資當(dāng)月就發(fā)了,當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā),要計(jì)提嗎??jī)煞N情況的分錄分別如何處理,請(qǐng)具體到分錄,謝謝!
我們是勞務(wù)派遣公司,本來(lái)是用人單位轉(zhuǎn)工資來(lái)給我們發(fā)放派遣人員的工資的,現(xiàn)在用人單位自己發(fā)放了拋棄人員工資,這情況賬務(wù)要怎么處理?
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計(jì)提不了工資,只能在下一個(gè)月直接發(fā)放,那發(fā)放的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理,如果計(jì)入費(fèi)用,那不是當(dāng)月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應(yīng)該怎么辦,還有圖片上的運(yùn)營(yíng)部人員工資和客服人員工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目。
你好,請(qǐng)問(wèn)下工資當(dāng)月發(fā)放上月工資,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,但是2019年1-6月的賬是沒(méi)有計(jì)提工資的,從2019年7月開(kāi)始才計(jì)提工資,導(dǎo)致賬上做成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資了,申報(bào)也是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資了,這種情況應(yīng)該怎么解決呢
老師,我上個(gè)月計(jì)提了工資,但是這個(gè)月少發(fā)了一個(gè)人的工資,這個(gè)人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當(dāng)月社保當(dāng)月繳的,\'這種情況怎么做賬務(wù)處理
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營(yíng)個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤(rùn)總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開(kāi)票,分錄怎么寫
工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放的,這樣也需要計(jì)提嗎
你好 是的 當(dāng)月記提成本 的??
會(huì)計(jì)分錄該怎么填寫呢
借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款 等?
次月付款后收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票怎么入賬呢
。把這筆分錄紅沖再做一筆這個(gè)分錄。
好的 謝謝老師
客氣祝您工作??蜌?,祝您工作愉快。