你好;? ? ? ? 如果單個(gè)價(jià)值不大;? 計(jì)入管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)或者銷售費(fèi)用- 辦公費(fèi)去; 按部門做賬費(fèi)用? ?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下您公司的采購(gòu)員采購(gòu)材料時(shí)開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是355元,銀行實(shí)際支付是315元,老師我該怎么賬務(wù)處理呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)5000元以下新購(gòu)的固定資產(chǎn),我可以一次性入費(fèi)用嗎?另外我司外購(gòu)其他公司的二手辦公用品(辦公桌椅和電腦,單價(jià)基本都是5000元以下的),該怎么入賬?
老師您好,公司采購(gòu)一批存貨入庫(kù)存商品,采購(gòu)的包裝盒賬務(wù)怎么處理呢
老師,公司購(gòu)買機(jī)器設(shè)備一次性扣除,賬務(wù)要怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師公司購(gòu)車,做賬務(wù)處理想一次性扣除,應(yīng)該計(jì)入什么科目?
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個(gè)人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機(jī)工人工資 是對(duì)公轉(zhuǎn)報(bào)個(gè)稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問(wèn)下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計(jì)入哪里
享受加計(jì)扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
公司五年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在想恢復(fù)經(jīng)營(yíng)需要怎么做
單純重補(bǔ)執(zhí)照,和變更地址換新執(zhí)照,這2者出來(lái)的執(zhí)照編碼都會(huì)和以前的一樣嗎
老師,想問(wèn)一下我們公司是以房租租賃為主,增值稅簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)征收,2024年有筆土地減量款1363萬(wàn),固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),1363-159=1204萬(wàn)做在了營(yíng)業(yè)外收入。現(xiàn)在2025年稅務(wù)需要我們繳納增值稅,那么會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)報(bào)稅怎么更改
個(gè)體工商戶開了公戶,法人是她人,本人怎么就可以隨時(shí)看到公戶流水,明細(xì)余額
請(qǐng)教一下老師 我最近想投資一家面館 凈利潤(rùn)40%-60% 天營(yíng)業(yè)額平均1.5W 房租2.8W一個(gè)月 裝修6W 人工水電費(fèi)1.2W 請(qǐng)問(wèn)早中晚要賣出多少碗才有利潤(rùn) 這個(gè)怎么計(jì)算的呢?
老師,公司前幾年購(gòu)買的電腦100臺(tái),以前電腦沒(méi)有入賬,使用的電腦由于店面關(guān)閉已經(jīng)賣了,現(xiàn)在才開發(fā)票,庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,現(xiàn)在還怎么處理呢?
?你好1;? 補(bǔ)做賬 ; 你這個(gè)開票 你單個(gè)價(jià)值大嗎? ;? ?
當(dāng)時(shí)購(gòu)買100臺(tái)270000元,
每臺(tái)電腦含稅價(jià)2700元
你好;? 你這個(gè)電腦是 拿來(lái)干嘛的; 是銷售的還是? 公司自用的??
公司自用的,前幾年公司有10多個(gè)店面,由于經(jīng)營(yíng)不好,就關(guān)閉了電腦也賣了,沒(méi)有入公賬
現(xiàn)在才開發(fā)票,以前是以借款給供應(yīng)商打款
?你好;? ?那你就? ? ?一起來(lái)做賬 ; 你可以考慮計(jì)入部門成本費(fèi)用去;? 你現(xiàn)在補(bǔ)做 有合理發(fā)票; 一次性做? 借以前年度損益調(diào)整貸? ?銀行存款; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整; 到時(shí)調(diào)整下所得稅即可? ?
增值稅該怎么處理呢,
?你好;? 增值稅部分 你收到的是專票 嗎? 你是一般納稅人要抵扣; 是嗎??
是一般納稅人,收到專票
?你好;? ?? 借以前年度損益調(diào)整、進(jìn)項(xiàng)稅? 貸? ?銀行存款; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整; 到時(shí)調(diào)整下所得稅即可? ??
好的謝謝老師
你好; 不客氣的; 幫到你就好? ?
老師您好請(qǐng)問(wèn),公司是服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除,政策規(guī)定到2022年12月31日,現(xiàn)在還沒(méi)有公布新的政策,公司的剩余專用發(fā)票是否可以全部作認(rèn)證,這樣可開以多抵扣增值稅,
你好;? 可以的; 你可以認(rèn)證后留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? 或者是以后抵減 ;? ?