學員你好,這個金額是確定的,你們先沖銷費用,等對方紅沖了給你紅票后貼回去就行
我公司開出了藍字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開了藍字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項,我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師您好!我們公司和別的公司簽了合同,對方也把款打到了我公司賬上,后來因為一些原因,合同撤銷了我們也需要把款退回對方。這種情況下,我們需要先開一張收到款的發(fā)票,然后退款后,再開張紅沖發(fā)票嗎?
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對方,對方由于疫情原因一直還沒有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
從公戶給對方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預付賬款可以嗎?
這道題怎么做,答案是啥
現(xiàn)在賣個東西到手280元開百分之二十八的票,問現(xiàn)在這個東西得賣多少錢
2024年12月10日,甲公司與無關(guān)聯(lián)的丁公司通過簽訂銷售合同的形式將成本為200萬元的原材料“銷售”給丁公司并委托其進行加工,售價為240萬元,已收款。同時,與丁公司簽訂商品采購合同將加工后的商品按300萬元購回。合同規(guī)定,丁公司必須使用甲公司提供的原材料進行加工,無權(quán)按照自身意愿使用或處置該原材料,不承擔該原材料價格變動的風險。2×25年1月30日,甲公司以銀行存款300萬元回購加工后的商品作為庫存商品.會計分錄怎么做?
從個人那買的菜,可以憑收據(jù)入賬嗎,并且稅前扣除
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護車轉(zhuǎn)運護送及服務(wù),這個對嗎?
我們把原發(fā)票退回去了,發(fā)票不在我們這里
那就把這個憑證沖銷就行
是不是先走成往來比較好?
我們收到票后就把發(fā)票退給他們了
也可以先走成往來
還沒做憑證
走往來用哪個科目比較好,預付賬款還是應(yīng)付賬款?
這張發(fā)票你們有沒有入賬,之前有沒有預付,如果都沒有,就可以不理的
發(fā)票10月底收到,就退回給對方了,11月初老板又給付了款
現(xiàn)在商量是講發(fā)票退回黑對方,對方紅沖,然后對方再講款退回給我們,等于這次業(yè)務(wù)不做了
那付款 借*預付賬款 貸*銀行存款
有的說做成應(yīng)付賬款比預付賬款好,但是如果做成了應(yīng)付,那報表還得重分類吧
如果做成了應(yīng)付,那報表還得重分類的
那到底是應(yīng)付賬款科目合適還是預付賬款科目合適?兩者對稅方面有啥影響?
對稅沒有影響,預付賬款核實,因為是先付款
情況就是對方先開了票,我們只是退回了沒入賬,后面又付了款,現(xiàn)在想取消這筆業(yè)務(wù),我們賬務(wù)處理就是 先掛往來預付賬款?
是的,因為從形式上看就是先付款
好的,那先掛預付賬款吧
嗯,等到退回沖銷就可以,沒有問題的