你好 借 銀行存款 117000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)繳稅費(fèi) 增值稅 銷 17000 結(jié)轉(zhuǎn)所售單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本 借 其他業(yè)務(wù)收入 82400 貸 周轉(zhuǎn)材料——包裝物 80000 材料成本差異 2400

甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80萬元,銷售收入為100萬元,增值稅額為13萬元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為-2%。寫出會(huì)計(jì)分錄。
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80萬元,銷售收入為100萬元,增值稅額為13萬元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為-2%。寫出會(huì)計(jì)分錄。
公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元,銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為3%。會(huì)計(jì)分錄
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元,銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為3%。(提示兩個(gè)分錄)
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元。銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。材料成本差異率為3%。編制會(huì)計(jì)分錄
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

