您好,您是按什么提成的呢?利潤(rùn)是收入扣率成本費(fèi)用相關(guān)稅金的余額。
以知我這個(gè)月賣了10萬(wàn)塊錢,這中間還包括了百分之二十五的利潤(rùn),本錢加利潤(rùn)一共10萬(wàn)利潤(rùn)是多少成本是多少
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一購(gòu)入原材料一批價(jià)款一百元一百萬(wàn)增值稅一萬(wàn)三千元用銀行存款支付材料以驗(yàn)收入庫(kù)分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬(wàn)五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬(wàn)八千七百五十元車間管理人員工資一萬(wàn)兩千元行政管理部門人員工資一萬(wàn)四千二百五十元
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一購(gòu)入原材料一批價(jià)款一百元一百萬(wàn)增值稅一萬(wàn)三千元用銀行存款支付材料以驗(yàn)收入庫(kù)分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬(wàn)五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬(wàn)八千七百五十元車間管理人員工資一萬(wàn)兩千元行政管理部門人員工資一萬(wàn)四千二百五十元
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一購(gòu)入原材料一批價(jià)款一百元一百萬(wàn)增值稅一萬(wàn)三千元用銀行存款支付材料以驗(yàn)收入庫(kù)分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬(wàn)五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬(wàn)八千七百五十元車間管理人員工資一萬(wàn)兩千元行政管理部門人員工資一萬(wàn)四千二百五十元
長(zhǎng)虹股份有限公司本年的銷售額為三千萬(wàn)元。該公司產(chǎn)品銷售的邊際貢獻(xiàn)率為百分之四十,目前的信用期限為六十天,無現(xiàn)金折扣,由于部分客戶拖欠貨款,平均收款期限為七十五天,并且有百分之二點(diǎn)五的貨款成為壞賬,該公司的銷售部門和財(cái)務(wù)部門協(xié)商,擬改變信用政策將信用期限縮短至三十天并,給出現(xiàn)金折扣條件(2/10,n/30)同時(shí)銷售人員加大銷售和收賬力度估計(jì)信用政策改變后公司的銷售額不會(huì)發(fā)生明顯的變化約有百分之五十的貨款在折扣期內(nèi)收取另外百分之五十和另外百分之五十貨款其平均收賬期約為四十五天估計(jì)產(chǎn)生壞賬的可能性很小但收賬費(fèi)用占銷售額的比例將由原來了百分之二提高至百分之四設(shè)該公司最低的投資報(bào)酬率為百分之十二要求通過計(jì)算后回答長(zhǎng)虹公司改變信用政策是否有利注意應(yīng)收賬款占用資金的機(jī)會(huì)成本按照變動(dòng)成本計(jì)量一天一年按三百六十天計(jì)算
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。