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(37)本月實際繳納增值稅300000元,消費稅100000元,適用的城市維護建設(shè)稅率為7%,教育費附加的征稅比率為3%,計算確認應(yīng)交的城市維護建設(shè)稅和教育費附加;(38)繳納本月的城市維護建設(shè)稅和教育費附加。(39)收到躍進公司以前所欠的購貨款5000元,款項存入銀行。(40)用銀行存款支付廣告費和審計費各2000元。(41)收到某企業(yè)支付的合同違約金5000元,存入銀行。(42)由于未能履行合同協(xié)議,按規(guī)定以現(xiàn)金1000元支付罰款。(43)用銀行存款支付稅收滯納金3000元。(44)將本月的主營業(yè)務(wù)收入1600000元、其他業(yè)務(wù)收入20000元、營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元、稅金及附加10000元、其他業(yè)務(wù)成本10000元、管理費用30000元、財務(wù)費用10000元、銷售費用40000元,轉(zhuǎn)入本年利潤;(45)計算2021年度實現(xiàn)利潤總額;(46)所得稅稅率為25%,計算并確認當期應(yīng)交所得稅;(47)計算本年實現(xiàn)的凈利潤;(48)結(jié)轉(zhuǎn)上述凈利潤;(49)根據(jù)2021年度的凈利潤,計提10%的法定盈余公積金
請寫出下列業(yè)務(wù)的會計分錄1.樂呵呵公司接受投資者的貨幣資金投資500000元,其中400000元作為實收資本,另100000元作為資本公稅。2.樂呵呵公司收到嘻哈哈公司投入資本80000元,存入銀行。3.樂呵呵公司從銀行取得借款60000元,期限6個月,年利率12%,所得款項存入銀行4.樂呵呵公司向銀行取得為期3年的借款800000元,年利率為8.4%,所借款項已存入銀行。5.樂呵呵公司將資本公積40000元轉(zhuǎn)增資本6.樂呵呵公司用銀行存款償還短期借款100000元。7.樂呵呵公司接受投資者的土地使用權(quán)投資3600000元8.樂呵呵公司計提本月應(yīng)支付的利息600元。9.樂呵呵公司支付本月利息600元。10.樂呵呵公司支付以前月份利息1800元
請寫出下列業(yè)務(wù)的會計分錄?。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1000元,計提管理部門設(shè)備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請寫出下列業(yè)務(wù)的會計分錄?。。。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1000元,計提管理部門設(shè)備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
寫出下列業(yè)務(wù)的會計2.樂呵呵公司向友善公司出售乙產(chǎn)品200件款17000元增值稅銷項稅額22100元樂呵呵公司收到友善公司開出的面值為192100元期眼為3個月的銀行承兌匯票一張(已開具增值稅專用發(fā)票)3.樂呵呵公司本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品100件和乙產(chǎn)品200件全部完工并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用,按兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量為標準,分配給甲產(chǎn)品的制造費用是5675元,分配給乙產(chǎn)品的制造費用是11350元。4.樂呵呵公司計算并結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本60400元,乙產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本101520元。5.樂呵呵公司結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的銷售成本,其中甲產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本60400元乙產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本101520元。6.樂呵呵公司采購員小花預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金付訖7.樂呵呵公司采購員小花回到公司報銷差旅費4500元,余款500元以現(xiàn)金退回。8.樂呵呵公司結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲材料的成本8000元。9.樂呵呵公司用銀行存款2000元支付法律咨詢費(不考慮增值稅)10.樂呵呵公司以銀行存款45000元支付產(chǎn)品銷售廣告費(不考慮增值稅)11樂呵呵公司以銀行存款支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費200元。
企業(yè)捐贈給慈善會,能收到專票,能抵增值稅不?
靈活用工平臺是按經(jīng)營所得申報個稅(但是免繳個稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費開的增值稅專票,我們找的維修加工個體戶做業(yè)務(wù)是真實的,但是不是通過靈活用工平臺找的,有兩個問題不清楚: 1、整個業(yè)務(wù)其實和用工平臺沒有關(guān)系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報個稅了,但是免繳對我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師,勞務(wù)派遣是不可以選擇差額納稅呢
老師,請問裝訂憑證需要放哪些東西,順序是怎么樣的
股東其他應(yīng)收款是負數(shù),需要找票來沖賬嗎?
老師,普票和專票要分開填報銷單嗎
我是想咨詢自來水行業(yè) 自來水公司的賬務(wù)處理收入怎么確認收入怎么確認就這個行業(yè)的賬務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)
7月進貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開票過來,因為7月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進項發(fā)票的時候做賬還需附件什么嗎,因為我是以票入賬的,我覺得我付款的時候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當天,報關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒有匯率,要怎么選
1.借,主營業(yè)務(wù)收入2600000 貸,本年利潤2600000 2.借,本年利潤175037 貸,主營業(yè)務(wù)成本161920 管理費用10816元 稅金及附加2301 3借,稅金及附加55000 貸,應(yīng)交稅費--應(yīng)交消費稅35000 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅14000 應(yīng)交稅費-教育費附加6000 4借,應(yīng)付賬款3000 貸,營業(yè)外收入3000 5.借,營業(yè)外支出1000 貸,銀行存款1000 6.借,庫存現(xiàn)金500 貸,營業(yè)外收入500