您好,請問是咨詢什么呢

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費(fèi)35萬元。 (2)購進(jìn)用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報(bào)銷時(shí)提供標(biāo)有員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明票價(jià)2.18萬元,民航發(fā)展基金0.12萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅。
6.某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),開具的普通發(fā)票上注明的研發(fā)服務(wù)收入300萬元,培訓(xùn)收入60萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為8萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入400萬元,技術(shù)服務(wù)收入50萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額40萬元、增值稅5.2萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得
(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù),取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬元、咨詢收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內(nèi)出差飛機(jī)票款0.4萬元(票價(jià)0.3萬元、燃油附加費(fèi)0.1萬元)、為乙企業(yè)項(xiàng)目組成員購買出差飛機(jī)票款0.8萬元(票價(jià)0.6萬元、燃油附加費(fèi)0.2萬元)。飛機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元。 (3
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧

