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Q

1、到銀行提取現(xiàn)金34000元,以備購買材料;2、購入原料甲38000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到;3、購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅額18850,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;4、預付甲材料貨款60000元;5、轉(zhuǎn)賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元;6、采購員到上海出差預借差旅費5000元,轉(zhuǎn)帳付訖;7、采購員報銷差旅費5635元,之前預借5000元,余款打到其工資賬戶中;8、原購入的甲材料運到,如數(shù)驗收入庫;(寫會計分錄)

2022-11-15 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 21:18

1.借:現(xiàn)金 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:22

2.借:原材料38000 銷售費用500 應交稅費-增值稅進項稅6080 貸:現(xiàn)金34000 應付賬款15080

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:26

3.借:原材料-A? 78000%2B753=78753 ? ? ? ?原材料-B? ?67000%2B647=67647 ? ? ? 應交稅費-增值稅進項稅18850 貸:應付票據(jù)163850 其他應付款1400

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:27

4.借:預付賬款6萬 貸:銀行存款6萬

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:28

5.借:應付賬款78560 貸:銀行存款78560

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:28

6借:其他應收款5000 貸:銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:29

7.借:管理費用-差旅費5635 貸:其他應收款5000 銀行存款635

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齊紅老師 解答 2022-11-15 21:30

8借:原材料 貸:在途物資

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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