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老師小規(guī)模開(kāi)100萬(wàn)普通發(fā)票,交多少稅啊

2022-11-15 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-15 17:08

你好,小規(guī)模開(kāi)100萬(wàn)普通發(fā)票,是免征增值稅的 增值稅免征了,那附加稅也是免征的 所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 印花稅=100萬(wàn)*印花稅稅率?

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快賬用戶4443 追問(wèn) 2022-11-15 17:11

那要是以前年度有虧損100多萬(wàn)所得稅還交么

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齊紅老師 解答 2022-11-15 17:12

你好,以前年度有虧損100多萬(wàn),這種情況不需要繳納所得稅?

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你好,小規(guī)模開(kāi)100萬(wàn)普通發(fā)票,是免征增值稅的 增值稅免征了,那附加稅也是免征的 所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 印花稅=100萬(wàn)*印花稅稅率?
2022-11-15
你好; 開(kāi)的免稅普票還是專票; 這樣好判斷? ?
2022-11-15
同學(xué),你好 普通發(fā)票,免稅
2022-10-17
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2025-01-02
你好,是3%的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,增值稅附加稅不需要繳納, 如果是銷售貨物的印花稅,購(gòu)銷合同萬(wàn)分之三減半, 所得稅根據(jù)利潤(rùn)
2022-05-26
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