你好;? ? 留底進項稅掛著以后抵減即可; 但是注意下稅負率別過低? ?
老師,我們單位現(xiàn)在是成立第三年,一直都有留底進項稅,沒交過增值稅,這有什么影響嗎?
老師,你好,我有個客戶,他們公司進項留底都超過50萬了,每個月會是進項大于銷項,他們是政府資助企業(yè),請問這個留底對企業(yè)會有什么影響?
老師,本月我申請留抵稅額退稅后,會對當(dāng)月的留底進項稅額有什么影響嗎
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢,留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會影響企業(yè)利潤是吧,那當(dāng)進項遠遠大于銷項時,銷項?進項不就成為負數(shù)了嗎,這樣看會影響利潤嗎,原因是什么呢
公司給員工租宿舍,房東是個人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因為沒有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對方要求建筑公司負債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項取得該項目財產(chǎn)保險5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請問資產(chǎn)評估報告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺試駕車固定資產(chǎn),這三臺車之后會放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請問老師,幾個月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號開具了一張發(fā)票,因為編碼錯誤重新沖紅再。按正確的開,請問這張沖紅發(fā)票怎么開?對方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識競賽獎金需要交個人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務(wù)報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導(dǎo)致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費享受了減免政策,8月的時候把享受的又補繳了,那補繳的怎么記賬
就是勾選了41萬的進項稅額,但是現(xiàn)在銷項只有稅額只有一千多,這種會不會有什么影響,一開始是有足夠的銷項的,但是現(xiàn)在他們要我先把那部分收入先作為預(yù)收款
你好;? 你適當(dāng)去勾選; 別一次性全部勾選去留底哈? ??
已經(jīng)勾選了,也確認簽名了,還沒報稅
你好; 那你就留底 ; 發(fā)票都是真實業(yè)務(wù)發(fā)生的; 就正常留底即可??
這種不會有什么影響吧
是的; 真實的就影響不大的; 除非真的被問到; 你們解釋下即可? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??