借,庫存現(xiàn)金600000 原材料90000 無形資產(chǎn)150000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅11700+19500 貸,實(shí)收資本200000 資本公積,差額金額
華盛有限責(zé)任公司收到C公司投入的原材料一批,雙方確認(rèn)的不含稅的原材料的價(jià)值為100000元,經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅為16000元。華盛有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為600000元,C公司出資占華盛有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的比例為15%,C公司已出具了增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫。假定投資各方確認(rèn)的價(jià)值與公允價(jià)值相符,華盛有限責(zé)任公司的原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
紅星有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,由甲和乙共同出資設(shè)立,其中甲占注冊(cè)資本的比例為60%,乙占注冊(cè)資本的比例為40%,適用的增值稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率為25%,原材料采用實(shí)際成本核算。2020年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、1日,為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,甲和乙按照原出資比例分別追加投資600000元和400000元。紅星公司收到甲、乙追加的現(xiàn)金投資,已存入銀行。(3分)2、3日,購(gòu)入原材料一批,收到增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為120000元,增值稅稅額15600元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已支付。(3分)3、5日,銷售產(chǎn)品一批,貨款260000元,成本為180000元,增值稅率為13%。已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(6分)4、7日,銷售本公司生產(chǎn)的高檔化妝品一批,價(jià)款100000元(不含增值稅),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)已存入銀行。該批化妝品成本為40000元。(9分)5、8日,銷售材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為8000元。(6
某有限責(zé)任公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2019年,由A、B、C三個(gè)公司組建而成,注冊(cè)資本300000元:A公司投入102900元貨幣資金;B公司以新購(gòu)入設(shè)備投資,并提供增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明設(shè)備價(jià)款為90000元,增值稅為11700元;C公司投入一項(xiàng)專利技術(shù),并提供增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明專利權(quán)價(jià)款為90000元,增值稅為5400元;投資雙方確認(rèn)以上價(jià)值公允。(2)三年后,該公司留存收益420000元。經(jīng)股東會(huì)決定,吸收D公司加入,經(jīng)協(xié)商D公司出資100000元貨幣資金,占該公司20%的股份。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1.某有限責(zé)任公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2019年,由A、B、C三個(gè)公司組建而成,注冊(cè)資本300000元:A公司投入102900元貨幣資金;B公司以新購(gòu)入設(shè)備投資,并提供增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明設(shè)備價(jià)款為90000元,增值稅為11700元;C公司投入一項(xiàng)專利技術(shù),并提供增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明專利權(quán)價(jià)款為90000元,增值稅為5400元;投資雙方確認(rèn)以上價(jià)值公允。(2)三年后,該公司留存收益420000元。經(jīng)股東會(huì)決定,吸收D公司加入,經(jīng)協(xié)商D公司出資100000元貨幣資金,占該公司20%的股份。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
A公司于設(shè)立時(shí)收到B公司作為資本投入的新購(gòu)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,增值稅26000元,辦妥驗(yàn)資手續(xù).
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮秦?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅