你好什么原因有差額 少退了嗎
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
小數(shù)點(diǎn)差異
差額做營(yíng)業(yè)外收支 看下借方余額還是貸方
少了不是計(jì)入成本嗎?
你好,四舍五入的差異直接放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的,這個(gè)不用做成本
幾毛錢(qián)分錢(qián)的差異影響不大的。
哦哦,多了2分錢(qián),就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,少了2分錢(qián),就計(jì)入營(yíng)業(yè)外成本,是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,周末愉快
對(duì)了,如果計(jì)算印花稅。出去收入,就是按含稅金額,也是收到的錢(qián),計(jì)算繳納印花稅的。那這對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票,稅金是申請(qǐng)了退稅,計(jì)算印花稅時(shí),購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,是按不含稅計(jì)算繳納嗎。
合同里面簽訂的是什么金額?
購(gòu)貨都是注明了不含稅金額,和稅金的
因?yàn)檫M(jìn)貨發(fā)票,稅金都申請(qǐng)退回來(lái)。那應(yīng)該按不含稅還是含稅金額交印花稅
都按照不含稅的金額繳納
好的,謝謝郭老師。
出口的收入,就是按收到的美元,折算成人名幣交的,沒(méi)有問(wèn)題哈
是的是的,是這么做的。
對(duì)了,上次就想問(wèn)問(wèn)你,有一張進(jìn)貨發(fā)票,我們不知道不能退稅,是屬于征稅項(xiàng)目。但是我們勾選退稅認(rèn)證。麻煩發(fā)一個(gè)正確的處理方法
你好,就是你們這個(gè)業(yè)務(wù)不允許退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),是這個(gè)意思嗎?
嗯嗯,是的
那你現(xiàn)在把退稅勾選退回來(lái),選擇抵扣勾選,然后和內(nèi)銷(xiāo)是一樣的 借庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣