您好,是否您的納稅申報表填寫有錯誤
老師,我這幾個還是搞不明白什么時候應(yīng)該用應(yīng)交稅費,什么時候應(yīng)該用稅金及附加,還有這個應(yīng)交增值稅里邊這個未交增值稅應(yīng)交增值稅未交增值稅,他這怎么轉(zhuǎn)換?
老師我上月交的時候是應(yīng)交稅費-未交增值稅,這月的時候顯示的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,這是怎么回事呢?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅,這個月扣費了,是借應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
應(yīng)該是沒有填對
您好,是的,否則應(yīng)當不能體現(xiàn)未交增值稅