借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6萬 貸銀行存款
資料一甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月十五日甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為二十萬元。增值稅稅額為兩萬6000元,支付安裝費(fèi),并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)兩萬元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。
藍(lán)田公司為增值稅一-般納稅人,2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):(1)11月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付;(2)11月12日銷售-批產(chǎn)品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)7000元,增值稅稅額為630元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為3000元,.上述款項(xiàng)均用銀行存款支付。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
十二月十日宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款十萬元增值稅零點(diǎn)六萬元價(jià)稅款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付會(huì)計(jì)分錄怎么做?
十二月十日宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款十萬元增值稅零點(diǎn)六萬元價(jià)稅款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,我想問一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?