你好,需要把這些加起來的這幾項(xiàng)加起來合計(jì)一塊算是否超過6萬。
老師,你好,我沒有工作,今年代開發(fā)票,有勞務(wù),和貨物,(那個(gè)匯算清繳的包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬所得和這個(gè)特許權(quán)使用費(fèi),還有一個(gè)是稿酬所得),但我這只有一個(gè)勞務(wù)和貨物,這個(gè)明年需要做匯算清繳嗎?
老師,請問在年終匯算清繳的時(shí)候,我們把工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)收入?yún)R總-減除費(fèi)用60,000-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)余額對(duì)應(yīng)的稅率是哪一個(gè)稅率,是工資薪金的稅率嗎?
老師,工資每個(gè)月預(yù)交,但是他會(huì)累計(jì)然后按稅率來計(jì)算,勞務(wù)報(bào)酬 稿酬和特許權(quán)使用費(fèi),他每個(gè)月不能累積一起計(jì)算嗎,還是每個(gè)月按稅率計(jì)算一次,,不像工資薪金累積,然后年度在匯算清繳
老師,我們單位為員工申報(bào)工資薪金所得個(gè)稅。員工他們還有一份勞務(wù)報(bào)酬所得,是由另外一個(gè)公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時(shí)候,1.是兩個(gè)公司的收入合在一起算累計(jì)收入嗎? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報(bào)酬歸勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)核算個(gè)稅額,工資薪金歸工資薪金所得計(jì)算累計(jì)收入來計(jì)算個(gè)稅額,最后再把兩項(xiàng)的個(gè)稅需額合計(jì)起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
老師,在企業(yè)所得稅里面工資,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)使用費(fèi),稿酬這都是并入工資薪金算的對(duì)嗎?在這個(gè)個(gè)人所得稅里面,她就是單獨(dú)擰出來各算各的是這樣嗎?
還有一個(gè)問題是我根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的品名鋁條 開國內(nèi)銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)對(duì)應(yīng)的商品編碼和名稱 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個(gè)圖里未告知權(quán)利,機(jī)關(guān),期限的,申請期限自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利機(jī)關(guān)期限之日起計(jì)算,這個(gè)和知道或者應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容,知道或應(yīng)當(dāng)知道申請期限是什么關(guān)系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒有反應(yīng),為啥
請問老師,個(gè)體工商戶每月開票額10萬以內(nèi),免除增值稅個(gè)稅嗎,需要交其他稅嗎?
審計(jì)項(xiàng)目組成員的媽媽跟被審計(jì)單位的董事共同開辦了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 違不違反獨(dú)立性?
請問老師適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計(jì)入什么科目呢?
給員工支出的備用金除了轉(zhuǎn)款后面用發(fā)票沖還有啥辦法
老師,專項(xiàng)附加扣除如果沒有此項(xiàng)支出,但是填了會(huì)怎么樣?
餐飲行業(yè)烤肉店的會(huì)計(jì)賬難嗎
在一個(gè)城市開了多家餐飲門店,報(bào)稅的時(shí)候是綜合申報(bào),還是分店預(yù)報(bào),總店再匯總申報(bào)