你好 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?

公司購入甲種材料2000公斤,每公斤4元;乙種材料1500公斤,每公斤2元。以上材料價(jià)款共計(jì)11000元。增值稅稅率13%。以現(xiàn)金支付甲、乙兩種材料的運(yùn)費(fèi)共計(jì)700元。材料已驗(yàn)收入庫,貨款以銀行存款付訖。(材料運(yùn)費(fèi)按照甲、乙兩種材料重量比例分配)
2.購入甲材料15000公斤,單價(jià)2元,乙材料20000公斤,單價(jià)3元,增值稅率13%,全部款項(xiàng)已從銀行存款中支付,材料未到。2.從方正公司購進(jìn)甲材料價(jià)款50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,款已支付,材料在運(yùn)輸途中。老師這兩個(gè)分錄的借方都寫在途物資可以嗎?
20日,向三星公司購入:甲材料500公斤,每公斤買價(jià)300元,增值稅25500元;乙材料400公斤,每公斤買價(jià)400元,增值稅27200元;共同發(fā)生運(yùn)費(fèi)1800元,運(yùn)費(fèi)按重量進(jìn)行分配,款項(xiàng)未付。
20日,向三星公司購入:甲材料500公斤,每公斤買價(jià)300元,增值稅25500元;乙材料400公斤,每公斤買價(jià)400元,增值稅27200元;共同發(fā)生運(yùn)費(fèi)1800元,運(yùn)費(fèi)按重量進(jìn)行分配,款項(xiàng)未付。
18日,又從益民工廠購入甲材料1200公斤,每公斤單價(jià)50元,計(jì)60000元,增值稅率13%,購入乙材料2000公斤,每公斤單價(jià)65元,計(jì)130000元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1920元,增值稅率9%。價(jià)款以銀行存款支付,材料已到達(dá)企業(yè),但尚未驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

