同學(xué)你好 對的 這個就不用管
收到一張對方開給我公司的增值稅專票,在我方還沒有勾選抵扣的前提下,對方能把這張發(fā)票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對方把這張發(fā)票紅沖了。
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
老師,我今天打開增值稅勾選平臺,提示有兩張沖紅發(fā)票,然后我查了一下,這兩張發(fā)票是別人公司開給我公司的,我公司也沒有入賬,我是不是就不用管這兩張沖紅發(fā)票
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時(shí)候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
本月A公司有開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給我們公司,但是勾選平臺沒有這張票,是怎么回事,沒有作廢和紅沖
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計(jì)算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產(chǎn)稅和土地稅