迷你好; 1. 是的;沒有開票 做無票收入報稅的; 2. 是的; 免稅的; 國際貨代是免增值稅的? ?;不能抵扣進(jìn)項稅的??

老師你好,我們是一般納稅人,我想問下,匯入對公進(jìn)來,然后不開票,做無票收入,可以抵扣進(jìn)項嗎?
你好,公司國際物業(yè)運輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進(jìn)項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進(jìn)項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請問這個進(jìn)項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
(7)24日,提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運輸公司運費金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張??梢詭臀宜阋幌略鲋刀悊??
(7)24日,提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運輸公司運費金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。可以幫我算一下增值稅嗎?
老師問下一般人做國際貨運代理上月收到美元 ,沒有開票做無票收入嗎?無票收入增值稅是免稅嗎?取得的進(jìn)項專票可以抵扣或者退稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?