你好學(xué)員,稍等一下
A公司2016年12月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺,價款30000元,支付的增值稅進項稅額3900元,另支付運輸費3000元,運費的增值稅率為10%,款項以銀行存款支付。 安裝設(shè)備時,領(lǐng)用原材料一批,價值7000元,支付安裝工人工資10000元,款項以銀行存款支付(假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費)。12月31日安裝完畢,投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計的凈殘值為2000元。 1、編制A公司購買、安裝,交付使用該設(shè)備的分錄。 2、分別采用年數(shù)總和法計算2017、2018、2019、2020、2021的折舊,并編制2017年計提折舊的會計分錄。
例:A公司2016年12月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺,價款30000元,支付的增值稅進項稅額3900元,另支付運輸費3000元,運費的增值稅率為10%,款項以銀行存款支付。安裝設(shè)備時,領(lǐng)用原材料一批,價值7000元,支付安裝工人工資10000元,款項以銀行存款支付(假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費)。12月31日安裝完畢,投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計的凈殘值為2000元。1、編制A公司購買、安裝,交付使用該設(shè)備的分錄。2、分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算2017、2018、2019、2020、2021的折舊,并編制2017年計提折舊的會計分錄。
例:A公司2016年12月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺,價款30000元,支付的增值稅進項稅額3900元,另支付運輸費3000元,運費的增值稅率為10%,款項以銀行存款支付。安裝設(shè)備時,領(lǐng)用原材料一批,價值7000元,支付安裝工人工資10000元,款項以銀行存款支付(假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費)。12月31日安裝完畢,投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計的凈殘值為2000元。1、編制A公司購買、安裝,交付使用該設(shè)備的分錄。2、分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算2017、2018、2019、2020、2021的折舊,并編制2017年計提折舊的會計分錄。
3.某企業(yè)2021年12月份購入一臺需要安裝設(shè)備,取得供應(yīng)單位增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為80000元,增值稅額為10400元,款項已用銀行存款支付。安裝期間領(lǐng)用原材料15000元,用銀行存款支付安裝費5000元。該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢并交付使用。該設(shè)備預(yù)計殘值4000元,預(yù)計使用年限5年。要求:(1)編制該設(shè)備的購進、安裝和交付使用的會計分錄;(2)采用雙倍余額遞減法計算該設(shè)備2022年至2026年年的折舊額。
1.資料:甲公司采用先進先出法核算材料的發(fā)出成本。(1)2019年12月初A材料結(jié)存數(shù)量3000公斤,單價8元。(2)5日購入該材料10000公斤,單價10元,增值稅率為17%,該材料已驗收入庫,款項通過銀行支付。(3)10日生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用該材料10500公斤。要求:(1)編制5日購入材料的分錄;(2)計算10日領(lǐng)用材料的成本(寫出計算過程)(3)計算25日領(lǐng)用材料的成本(寫出計算過程)(4)計算月末結(jié)存A材料的成本(寫出計算過程)3.資料:資料:某企業(yè)2016年11月10日購入一臺需要安裝的車間使用設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為80萬元,增值稅額為136000元,代墊運雜費為30000元,通過銀行支付款項。2016年12月10日以銀行存款支付安裝費50000元,領(lǐng)用材料100000元,應(yīng)付安裝工人工資20000元。2016年12月25日該設(shè)備安裝完畢投入使用。預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為20000元。要求::(1)編制購入設(shè)備時的會計分錄;(2)編制支付安裝費的會計分錄;(3)編制設(shè)備安裝完畢交付使用的會計分錄;(4)按雙倍余額遞減法計算第二年應(yīng)計提的折舊額
企業(yè)注冊資本證明,怎么證明?是要驗資報告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險有1000元的余額,我不知道這個數(shù)字是咋來的,但是現(xiàn)在保險不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機設(shè)備記到管理費用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營所得稅,這個經(jīng)營所得稅補稅怎么補繳,賬怎么做,請老師詳細講解一下會計分錄和稅務(wù)處理方面的問題
老師您好!我想問我前兩個月做賬的時候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴懛咒浟耍@該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價值與償債資產(chǎn)賬面價值的差額計入其他收益。判斷對錯
老師公戶7月我沒建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號,又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個體工商戶核定的,交了個人經(jīng)營所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問下上市公司的財報通過哪些途徑可以查詢?