你好? 做上個(gè)月賬是上個(gè)月的時(shí)間?

老師,應(yīng)收支付發(fā)生完成的當(dāng)日,我需要做匯兌損益嗎,還是等著月底做。我現(xiàn)在就是月底做的,但是之后每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的時(shí)候還有這個(gè)科目
我上個(gè)月金蝶結(jié)賬了,但是這個(gè)月錄入憑證還是上個(gè)月的日期,然后我把日期改成這個(gè)月的。但是這個(gè)月的賬結(jié)賬不了,一直提示當(dāng)期沒有要過賬的憑證,怎么回事啊
我們用的用友T+系統(tǒng),我看之前會(huì)計(jì)月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我現(xiàn)在能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是每個(gè)月都要做的嗎?
老師好,云代帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)好了損益,想錄下個(gè)月的憑證,為什么日期還是會(huì)顯示上月的
在用友中這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月的損益。生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是在這個(gè)月的日期還是上個(gè)月的日期
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問小規(guī)??刹豢梢约灸┩猓淮巫鰞r(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出


不是做賬。是這個(gè)月結(jié)上個(gè)月的賬
你好? 不是財(cái)務(wù)軟件 里操作 嗎? 那就是上個(gè)月的時(shí)間??
那為什么我結(jié)賬顯示今天的時(shí)間呢。那里錯(cuò)了呢。怎么修改
那你不是做上個(gè)月的帳,為啥是結(jié)轉(zhuǎn)上月的損益呢?
上個(gè)月不是做完賬了要結(jié)賬嗎。結(jié)上個(gè)月的賬。不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
到現(xiàn)在連問題是什么都沒有明白嗎?
因?yàn)槲艺f了你是做帳結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后你說不是做帳。
1.進(jìn)入用友軟件,打開總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
本身就不是做賬呀。只是結(jié)轉(zhuǎn)損益?,F(xiàn)在明白了嗎?能解答這個(gè)問題嗎?
1.進(jìn)入用友軟件,打開總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。為什么生成的憑證顯示今天的日期。不是上月日期呢
你看一下我給你的那張圖片,要選擇上個(gè)月的日期才可以。
選了日期
結(jié)轉(zhuǎn)日期不對(duì)的憑證請(qǐng)問怎么刪除
。。需要先作廢憑證,然后再刪除。 這個(gè)打字不好說,這里有操作流程,還有圖,你看一下 https://mp.weixin.qq.com/s/vJoihDqnL_iQJlNb4d3R3g
日期錯(cuò)的問題有解答嗎?
您好,。您好,您需要選擇正確的月份,然后結(jié)轉(zhuǎn)日期就對(duì)了。
需要選擇正確的月份。 轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤) 做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)
是選了對(duì)應(yīng)的月份結(jié)賬的。結(jié)轉(zhuǎn)生成的損益憑證日期不對(duì)
那您就需要聯(lián)系您的軟件客服,給您遠(yuǎn)程看一下了?;蛘呖匆幌履憬Y(jié)賬那個(gè)會(huì)計(jì)期間是不是九月份的賬