你好 這個是含稅的,放到應(yīng)付賬款科目的
老師,外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)增值稅入什么科目?我看有的去應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅
老師,外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)增值稅入什么科目?我看有的去應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬???
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),目前就是8月份收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我是不是8月勾選退稅,然后下個月才能申請退稅呀?
老師,我這家是外貿(mào)紡織出口企業(yè)目前都是出口業(yè)務(wù),這張進(jìn)項(xiàng)專票用途是:給客戶做數(shù)碼打樣的費(fèi)用,這個稅額是不能抵扣的是嗎?還有會計分錄怎么做呀?
注銷前注冊資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國內(nèi)運(yùn)費(fèi)險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
借方掛什么科目啊
借方放在其他業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用里面的
不是很明白到底掛什么
放在其他業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用里面的