您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師,您好!我公司既有商貿(mào)型外貿(mào)無票收入和內(nèi)銷,請問申報(bào)增值稅是怎么區(qū)分呢?
老師好,請問我上月做了無票收入申報(bào),這個(gè)做無票收入負(fù)數(shù)申報(bào),但是數(shù)據(jù)沒有同步到主表呢
老師好,請問無票收入我分錄和申報(bào)各怎么做呢?
老師您好,請問我有無票收入,在這個(gè)申報(bào)表中我應(yīng)該在哪里申報(bào)無票那部分呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人開的普票和無票收入分錄該怎么做呢?
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
老師,我明天要面試一個(gè)會(huì)計(jì)助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,次月開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
老師,這個(gè)收入我是預(yù)估的,因?yàn)槲覀兿掳肽甑氖杖脒€沒和客戶確認(rèn)金額,這種情況下要預(yù)估嗎
你好,不要 的,這種情況 不要的
那之前做說的做法是指金額確認(rèn)了,只是沒開票這樣做對嗎
學(xué)員您好,是的,對的
那金額確認(rèn)的話這樣做的話增值稅不是有了嗎,實(shí)際票并沒有開,比對會(huì)有問題是吧。
確認(rèn)收入是可以的不會(huì)
比如做了這個(gè)分錄,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不是有銷項(xiàng)稅了嗎,但實(shí)際票并沒有開啊,不是比對有區(qū)別了嗎
沒有開票也一樣要交稅的
但報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)跳出這個(gè)增值稅記錄里沒有吧
這種情況暫時(shí)沒有的
那對于 沒有開票也要交稅這種情況不是有嗎
是的沒錯(cuò), 是這樣的
那老師,你前面說這種情況暫時(shí)沒有是指什么。
報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)跳出這個(gè)增值稅記錄里這個(gè)項(xiàng)目沒碰到
對啊,我意思報(bào)稅系統(tǒng)里跳出來了就不用管他咯。
是的沒錯(cuò), 是這樣的