你好,看個(gè)人對(duì)發(fā)票認(rèn)證的安排,沒有統(tǒng)一規(guī)定,都是可以的。

上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
版行火理型、代人型哭一感。大的對(duì)2021年7月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩項(xiàng)商品,A商品的不含稅售價(jià)為10000元,B商品的不含稅售價(jià)為20000元。合同約定,A商品于合同開始日7月“日交付,B商品于8月1日交付,只有當(dāng)兩項(xiàng)商品全部交付之后,甲才有權(quán)收取A、B商品的貨款,甲公司于8月3日收到A和B的隻假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶。請(qǐng)做出以下會(huì)計(jì)處理:(1)7月1日發(fā)出A商品時(shí)¢2)8月1日發(fā)出B商品時(shí)(3)8月3日收到A、B商品的貨款
老師,比如我本月開票數(shù)量為1的A商品,但是我本月購進(jìn)了數(shù)量為2的A商品,這樣我在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是否可以把2張發(fā)票數(shù)量為2的A商品都認(rèn)證抵扣呢?
老師,如果說這個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,明細(xì)是商品A,但是商品A這個(gè)月沒有銷售出去,我做賬的時(shí)候做到了庫存商品里,報(bào)稅的時(shí)候我也能認(rèn)證抵扣的是吧
銷售發(fā)票是銷售商品后,給客戶開具的收款憑證,也是財(cái)務(wù)部門確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的重要依據(jù)。 A對(duì) B錯(cuò) 老師這是對(duì)的嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


額。。。還是很糾結(jié)怎么做,請(qǐng)問老師遇到這種情況會(huì)怎么處理
你好,這個(gè)本來就沒有統(tǒng)一規(guī)定,看個(gè)人安排的。 可以這個(gè)月認(rèn)證,也可以之后月份認(rèn)證
稅負(fù)率波動(dòng)太大會(huì)被稅務(wù)局查嗎,如果這個(gè)月都認(rèn)證掉了,下個(gè)月稅額會(huì)比較高
你好,稅負(fù)率波動(dòng)太大,可能導(dǎo)致被查賬的?