你好 附表2 農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫

請(qǐng)問收到苗木的免稅發(fā)票就可以抵扣嗎?怎么證明是否是自產(chǎn)自銷的呢?還需要收集哪些證明嗎?
請(qǐng)教老師,購進(jìn)農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷的苗木,普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,在申報(bào)系統(tǒng)填哪一張表申報(bào)表,減免代碼又是多少?
老師你好,收到苗木發(fā)票,抵扣額=開票金額*9%,在申報(bào)表附表二中第6欄填報(bào)的時(shí)候,金額一欄,是填扣除抵扣的稅額后的金額,還是填發(fā)票上金額欄里的金額
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,上個(gè)月收到的苗木票,我沒有抵扣,這個(gè)月我抵扣,填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不了,說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題,我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎?
老師,您好!請(qǐng)問一下,采購自產(chǎn)自銷的苗木開具的普通發(fā)票,計(jì)算抵扣申報(bào)時(shí)候,填報(bào)表怎么填?
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤負(fù)13萬,上季度利潤負(fù)3萬,如果開10萬的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報(bào)再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個(gè)員工在A和B公司任職,個(gè)稅申報(bào)時(shí)在A公司扣了生計(jì)費(fèi),B公司申報(bào)時(shí)生計(jì)費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時(shí)再處理
老師您好!請(qǐng)問做高考志愿填報(bào)的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實(shí)操中哪個(gè)實(shí)操課程相對(duì)應(yīng)?謝謝老師!
老師,國企因政府化債按少支付的貨款記入哪個(gè)科目
做賬時(shí)弄錯(cuò)了計(jì)提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實(shí)際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項(xiàng)目給一個(gè)個(gè)體戶做,那他開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容,因?yàn)閭€(gè)體他是沒有監(jiān)理這個(gè)營業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個(gè)條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒得,這個(gè)是什么情況伢


我們是購買方不是銷售方,也是填附表2嗎?
我看附表一里面都是自動(dòng)填寫的銷售數(shù)據(jù),檢查一下如果正確的話,直接保存嗎?
是的 就是購買方才在這里
附表一如果數(shù)據(jù)正確是直接保存嗎?另外附表二里面已認(rèn)證的發(fā)票怎么不是自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)?這個(gè)需要手動(dòng)填寫是吧
是的 自己看下能出來吧 大部分自己出來
附表一是自動(dòng)跳出來的,附表二沒有數(shù)據(jù),您的意思是是只要認(rèn)證了,附表二也會(huì)自動(dòng)跳出來是吧
你好 是的 對(duì)的 是的