學員你好,也得是13個點的

請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設定好的利潤點,計算后從供應商取得進項發(fā)票,不會要供應商給我們多開,一般都是需要多少進項發(fā)票就要供應商提供多少進項發(fā)票給我們,目前我們設定的毛利點是8%,相應的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設定的增值稅稅負率取進項發(fā)票好些還是按毛利點取進項發(fā)票好些呢?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
自來水廠廠家開3個點的進項發(fā)票給我客戶,,他開出去13個點的銷項發(fā)票給客戶,從中收取多少個點的金額,才能不虧本,每個月幾千元左右。
老師,我們購進一個軟件專票,13個點,發(fā)票名稱:軟件*… 然后開給客戶,按照進銷項匹配一模一樣開出,那現(xiàn)在申報增值稅,是不是按照13%的貨物一起申報?
銷售貨物10萬元,我們收他10個點,開13%的發(fā)票,我們購進貨物,供應商也是給我們開13%,收10個點。我們稅負是3點,請問我們收收客戶10個點會不會虧。因為還有附加稅,所以我們收幾個點才能達到平衡點?
從B公司購產品賣給A公司,賺取差價,怎么做賬,需要攤人員工資嗎?
個體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請問美團平臺的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個銷售額來交稅的,平臺還有已經購買但沒使用的銷售額
公司之前計提的無形資產,業(yè)務退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報表也做了進項稅額轉出,入賬做了進項紅沖,結轉需要怎么做呢
已經計提完折舊的固定資產出售,應該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補記在25年嗎
請問營業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級考試是報名的時候審核還是現(xiàn)在可以審查,在哪個網(wǎng)站報名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購貨方是……工作隊 我方收到的款是個人轉進來的 備注了某某項目款 這樣怎么弄才能合規(guī)

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