您好 計(jì)算過程如下 (11.3%2B28.08)/1.13*消費(fèi)稅稅率

某化妝品廠8月份銷售各種高檔化妝品,取得不含增值稅收入280萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部化妝品42萬元,門市部當(dāng)月將其銷售出去,取得含增值稅收入60.48萬元,計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(化妝品稅率為15%) :請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)交消費(fèi)稅是(1)萬,增值稅銷項(xiàng)稅是(2)萬。(保留兩位小數(shù))
1.2020 年3 月,國(guó)內(nèi)一家葡萄酒為增值稅一般納稅人,本月銷售葡萄酒給某商業(yè)企業(yè),開具的專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為40 萬元,增值稅稅額為5.2 萬元;以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部葡萄酒 15 萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入 22.6 萬元,請(qǐng)計(jì)算葡萄酒廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅
A化工廠為増值稅一般納稅人,2020年5月銷售化枚品給小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元;銷售化妝品給某商部化校品30萬元門市部當(dāng)月取得含稅收入452萬元。要求:計(jì)算該化工「2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。(15分)
a化工廠為增值稅一般納稅人,2020年5月銷售化妝品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元,銷售化妝品給某商業(yè),開具的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元,增值稅稅額為10.2萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部化妝品30萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入45.2萬元。計(jì)算該化工廠2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
你好,老師!會(huì)計(jì)信息采集審核,會(huì)打電話給公司核實(shí)工作經(jīng)歷嗎?
老師,我給一個(gè)人報(bào)個(gè)稅,我也不知道他任職受雇日期,我該怎么寫
個(gè)體戶沒有公戶,用私人賬號(hào)轉(zhuǎn)給一般納稅人,然后這個(gè)一般納稅人開他個(gè)體戶對(duì)應(yīng)賬號(hào),可以這么開票嗎?對(duì)應(yīng)的收款戶頭是個(gè)人可以嗎?
電子稅務(wù)局更正報(bào)表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項(xiàng)目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布
老師,請(qǐng)問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒放到個(gè)人承擔(dān)貸方,這個(gè)賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報(bào)的銷售額含稅嗎,會(huì)自動(dòng)帶出嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎

