對的,是的,可以差額交稅。

老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅嗎?
老師勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅全額開票嗎?
老師,保安派遣開具勞務(wù)派遣的差額征稅,保潔費可以開嗎
老師 勞務(wù)派遣公司可以差額征稅是吧 找郭老師
請問勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)才要吧選擇差額征稅是吧,其它業(yè)務(wù)不可以?
2025年,維修費因為預(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費,怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請問小規(guī)模可不可以季末同意,一次做價稅分離?
老師好,請問個人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費發(fā)票時預(yù)交了1%-2%的個人所得稅,第二年個人所得稅匯算時是否還需要補交個人所得稅
老師,入職時約定一個月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號到30號按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進項稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個月有進項稅發(fā)票,沒有收入,這個時候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價稅合計記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請問客戶付款扣點是計入財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
老師 您幫我解釋一下勞務(wù)派遣公司差額交稅的意思可以嗎?我不太懂 謝謝老師
收入減去成本,這個余額除以1.05乘以5%,按照這個來繳納的。
正常的一般納稅人一般計稅都是銷項減去進項,按照這個來繳納。
老師 這個公司不是所有業(yè)務(wù)都是勞務(wù)派遣 我看只有勞務(wù)費的是差額征稅 發(fā)票備注:差額征稅:***金額 請問老師 就這張勞務(wù)費發(fā)票的差額征稅金額是不是也按照這筆業(yè)務(wù)的收入減去成本 余額除以1.05乘以5% 得來的呢 老師
是的是的,是這么做的。
老師 這張發(fā)票是這么開的 不含稅金額60310.18 稅率是*** 稅額7.13 價稅合計:60317.31 發(fā)票備注:差額征稅:59597.31 白海燕2021年11月至2022年4月費用 這是2021年開的發(fā)票 請問老師不含稅金額的60310.18 是怎么得來的呢 老師
你好 發(fā)票的價稅合計減去差額里面的這個余額除以1.05乘以5%等于稅額,稅額算出來,那價稅合計知道他兩個相減不就是不含稅的。
老師 還是沒算出來 按照您的計算方法跟發(fā)票的金額不一樣 老師 您能按照我發(fā)您的上一張發(fā)票金額 幫我計算一下嗎 看看他那張發(fā)票是怎么得來的 老師
60317.31減59597.31)/1.05*5% 算出來的不是發(fā)票的稅額嗎?
老師 不是發(fā)票的稅額 稅額數(shù)是不含稅金額60310.18-差額征稅金額 59597.31=712.87*1%(稅率)=7.13 是發(fā)票上的稅額 現(xiàn)在就是不知道不含稅60310.18是怎么得來的 老師
老師 我知道怎么算了 謝謝老師
上面不是告訴你了嗎?那你知道了稅額之后,用這個函數(shù)的60317減去這個稅額不就是不含稅的。
老師 這張發(fā)票備注:差額征稅***金額 白海燕2021年11月至2022年4月費用 老師 這個差額就是這筆收入的費用 所以是開票金額減去這個費用 然后差額繳稅是吧 是這意思吧 老師
是的是的,是這么做的。